41230833 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
57,00 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230834 |
benzín 21.12 - 31.12.2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
46,40 € |
02.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230835 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230836 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
03.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230837 |
benzín KK 16.12 - 31.12.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
261,30 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230838 |
optický internet 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230839 |
1,50 t (I/21) zneškodnenie odpadu za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
82,20 € |
09.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230840 |
odkanalizované komunikácie č. cesty II/545, III/3507 za 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 270,98 € |
09.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230841 |
meteostanica Becherov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230842 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
154,21 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230843 |
meteostanica Sveržov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230844 |
meteostanica Fijaš vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230845 |
Zborov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
226,14 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230846 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,48 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230847 |
meteostanica Kľušov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,20 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230848 |
meteostanica Smilno vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230849 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,55 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230850 |
meteostanica Obručné vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,86 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230851 |
Bardejov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 461,04 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230852 |
Giraltovce vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
552,12 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230853 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,26 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230854 |
meteostanica Kurov vyúčt. elektrina 1.12 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230855 |
Giraltovce vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 921,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230856 |
Bardejov vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20 116,91 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41240001 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 467,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240002 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 578,60 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240003 |
benzín KK 1.1 - 15.1.2024 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
65,71 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240004 |
mobilné služby a GPS 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
213,30 € |
18.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240005 |
PZP od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 159,73 € |
19.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41240006 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
3 321,50 € |
19.01.2024 |
|
|
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |