41230001 |
benzín a nafta KK 1.1 - 15.1.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
104,30 € |
18.01.2023 |
|
|
30.01.2023 |
|
|
Faktúra |
41230002 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
64,00 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230003 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
38,45 € |
18.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230004 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
382,98 € |
19.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230005 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Stach |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230006 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. František Konečný |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230007 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Kutná |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230008 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Kunecová |
11111111 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230009 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ľubica Kapecová |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230010 |
pozemky , k.ú. Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mgr. Alžbeta Stachová |
00000000 |
|
157,00 € |
24.01.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230011 |
pozemky , k.ú. Hertník - vyvlastnenie podielov Jozef Stach |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
188,00 € |
24.01.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230012 |
kyslík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
37,10 € |
24.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230013 |
mobilné služby a GPS 12/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
316,60 € |
26.01.2023 |
|
|
06.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230014 |
osadenie nového stĺpa verejného osvetlenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELRAMST s.r.o. |
36506281 |
|
2 049,36 € |
26.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230015 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
7,90 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230016 |
skrinka na kľúče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
102,00 € |
27.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230017 |
poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.2.2023 - 8.5.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
549,00 € |
30.01.2023 |
|
|
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230018 |
vyprostenie vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ladislav Kuľka - VK & spol. |
30632668 |
|
138,00 € |
30.01.2023 |
|
|
14.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230019 |
asfaltová zmes aplikovaná za studena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 996,80 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230020 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
1 262,45 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
41230021 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
31 563,41 € |
31.01.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230022 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
79,80 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230023 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
29,93 € |
31.01.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230024 |
meteostanica Nižná Polianka zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230025 |
meteostanica Mihaľov zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230026 |
meteostanica Kľušov zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230027 |
meteostanica Vyšná, Kurima zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230028 |
meteostanica Obručné zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230029 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
149,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230030 |
meteostanica Kurov zálohová platba za elektrinu 1.1 - 28.2.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,00 € |
01.02.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |