Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41260208 zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 3 481,54 € 04.05.2026 11.05.2026 Faktúra
41260209 zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 280,72 € 04.05.2026 11.05.2026 Faktúra
48260198 Telekomunikačné služby 4/2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 306,60 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
44260377 D1004 - motorové vozidlo FIAT Ducato 2.3 MultiJet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 AVV MAROX, s. r. o. 51984733 18 790,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
42260305 Kredit PHM od 16.04.-30.04.2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 942,06 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
42260307 Zemný plyn 5/26 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 97,37 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
42260308 Zemný plyn 5/26 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 71,51 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
42260309 Zemný plyn 5/26 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 700,68 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
42260306 Zemný plyn 5/26 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 1 934,37 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
42260310 Zemný plyn 5/26 - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 700,68 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
48260192 Poskytovanie služby Manažéra kybernetickej bezpeč. 4/2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 307,50 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
48260196 Vyjadrenie o exis.sietí a zariadení - EuroVelo 11 okr. Sabinov,úsek Torysa a Krivany" Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Železnice Slovenskej republiky 31364501 39,36 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
48260195 Nájom priestorov 5/2026 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Janka Lörincová 0 4 166,00 € 04.05.2026 14.05.2026 Faktúra
47260184 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 465,22 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
43260394 Prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEVONET, s.r.o. 36480983 25,73 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
44260373 plyn-zálohová platba 5/2026 Lipany Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 280,72 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
44260375 plyn-zálohová platba 5/2026 Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 1 004,02 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
43260390 Preddavok - zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 2 444,10 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
44260374 plyn-zálohová platba 5/2026 N.Šebastová Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 255,09 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
43260392 Preddavok - zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 1 352,91 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
44260372 plyn-zálohová platba 5/2026 Chm.N.Ves Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 203,81 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
44260376 plyn-zálohová platba 5/2026 Prešov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 1 469,16 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
43260391 Preddavok - zemný plyn Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Torreol, s. r. o. 51127989 280,72 € 04.05.2026 15.05.2026 Faktúra
46260209 Stavebný materiál - cement Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. 51454513 990,00 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
46260210 Stavebný materiál - piesok fr- 0-4 mm Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. 51454513 438,00 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
43260398 Poplatok - prístup na internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Orange Slovensko, a.s. 35697270 102,13 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
45260213 Počítače a monitory pre cestmajstrov oblasti Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 1 672,80 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
42260304 Výpočtová technika LENOVO PC +LCD Philips Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 3 345,60 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
47260181 počítač Lenovo - dispečing Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PcProfi, s. r. o. 44685173 836,40 € 04.05.2026 18.05.2026 Faktúra
47260188 Sanačné malty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 630,38 € 04.05.2026 22.05.2026 Faktúra