Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41250105 odkanalizované komunikácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 330,75 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
46250093 Oprava segmentovanej brány - umyvárka Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Danielsson s.r.o. 47594373 878,20 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
44250154 Oprava nefunkčného vykurovania a poruchy ukazovateľa teploty vozidla PO921HC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEGOTRUCK, s.r.o. 53295838 986,60 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
47250101 poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOSIT a.s. 36205214 367,54 € 14.03.2025 01.04.2025 Faktúra
46250095 Elektrina OM Bodružal 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,80 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250096 Elektrina OM Bukovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,21 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250097 Elektrina OM Kružľová 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,97 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250098 Elektrina OM Mlynárovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,08 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250099 Elektrina OM Radoma 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,21 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250100 Elektrina OM Staškovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,36 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250101 Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26,53 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250102 Elektrina Stropkov 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 129,13 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250103 Elektrina Svidník 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 728,34 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250104 Elektrina Šemetkovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,99 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
41250106 zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOSIT a.s. 36205214 197,59 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
44250157 autopoťahy AA138HS Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 307,50 € 14.03.2025 07.04.2025 Faktúra
43250198 Elektrika vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 860,79 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
43250199 Elektrika meteostanica vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,65 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
43250200 Elektrika meteostanica vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,65 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
43250201 Elektrina meteostanica vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,20 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
43250202 Elektrika meteostanica vyúčt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,66 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
43250203 Elektrika vyučt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 802,98 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
45250101 Kancelársky papier A4 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 705,71 € 13.03.2025 21.03.2025 Faktúra
48250075 Prírodná pramenitá voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 151,84 € 13.03.2025 26.03.2025 Faktúra
46250094 Materiál Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALNA SK s.r.o. 46790284 411,40 € 13.03.2025 27.03.2025 Faktúra
41250088 prírodná pramenitá voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 22,78 € 13.03.2025 31.03.2025 Faktúra
41250089 prírodná pramenitá voda Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 75,92 € 13.03.2025 31.03.2025 Faktúra
43250192 kanelársky papier Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NUSSY, s.r.o. 36494160 1 129,00 € 13.03.2025 01.04.2025 Faktúra
41250090 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,74 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra
41250091 elektrina Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 46,92 € 13.03.2025 04.04.2025 Faktúra