Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
45250103 Motorové oleje SL Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 388,22 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
45250104 Oleje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 271,83 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
43250207 PHM vozidlá, mýto Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 510,91 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
45250105 ND na SL Z 118 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 21,00 € 17.03.2025 31.03.2025 Faktúra
43250204 Dopravné značky Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PLUTKO, s.r.o. 36580040 558,42 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
43250205 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. 31357083 860,63 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
43250209 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 142,49 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
45250107 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 338,94 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
43250208 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 SPAREX SK, spol. s r. o. 45282722 49,40 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
45250106 ND na SL717AR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LKQ SK s.r.o. 31596061 135,30 € 17.03.2025 01.04.2025 Faktúra
41250104 upratovacie služby Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ZET dip s. r. o. 51212706 540,59 € 14.03.2025 25.03.2025 Faktúra
44250153 výmena prevodovej skrine a pretesnenie chladiacej sústavy os.mot.vozidla PO586CD Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEGOTRUCK, s.r.o. 53295838 997,02 € 14.03.2025 28.03.2025 Faktúra
47250102 oleje v zmysle prílohy Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 080,06 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
44250155 Oprava – výmena zadného snímača soľanky, vozidla PO-612HT Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOBIT-SK, s.r.o. 31641440 564,73 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
44250152 čistenie OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ALKA s.r.o. Prešov 31655165 112,60 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
44250156 ND Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOTOSPOL SK s.r.o. 50766350 344,40 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
41250105 odkanalizované komunikácie Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 1 330,75 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
46250093 Oprava segmentovanej brány - umyvárka Svidník Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Danielsson s.r.o. 47594373 878,20 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
44250154 Oprava nefunkčného vykurovania a poruchy ukazovateľa teploty vozidla PO921HC Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LEGOTRUCK, s.r.o. 53295838 986,60 € 14.03.2025 31.03.2025 Faktúra
47250101 poplatok za uloženie a zneškodnenie odpadu Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 KOSIT a.s. 36205214 367,54 € 14.03.2025 01.04.2025 Faktúra
46250095 Elektrina OM Bodružal 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,80 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250096 Elektrina OM Bukovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,21 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250097 Elektrina OM Kružľová 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 6,97 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250098 Elektrina OM Mlynárovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5,08 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250099 Elektrina OM Radoma 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 7,21 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250100 Elektrina OM Staškovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 4,36 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250101 Elektrina OM Šarišská, Stropkov 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 26,53 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250102 Elektrina Stropkov 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 129,13 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250103 Elektrina Svidník 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 728,34 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra
46250104 Elektrina Šemetkovce 02/2025 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 520,99 € 14.03.2025 04.04.2025 Faktúra