47250112 |
Vodné, stočné Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 050,24 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250125 |
Uloženie odpadu 2,12 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
242,65 € |
26.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250099 |
Záchytná vaňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOPARTS s.r.o. |
53315499 |
|
115,00 € |
26.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250126 |
PZP od 1.4.2025-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 950,87 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250097 |
PZP od 1.4.2025-30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
1 134,72 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47250109 |
PZP od 1.4.2025 - 30.6.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
2 118,68 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250117 |
PZP 1.4.-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 334,15 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250120 |
PZP od 01.04.2025-30.06.2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
4 526,70 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41250113 |
PZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
3 185,31 € |
26.03.2025 |
|
|
08.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250116 |
ND na SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
1 378,09 € |
26.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250123 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
399,07 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250124 |
ND SK 153 BM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
349,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
46250122 |
TK a EK SK 419 BH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
85,00 € |
25.03.2025 |
|
|
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250092 |
Proces VO "Rekonš.cesty II/575 Makovce - Malá Poľana" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250093 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu III/3138 Malý Lipník, 1.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250094 |
Proces VO "Stabilizácia zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250095 |
Proces VO "Odstránenie bodovej závady na ceste III/3537, pred obcou Svidnička" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250096 |
Proces VO "Modernizácia cesty III/3488 Zlaté - križovatka s cestou I/77" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LASACHI, s.r.o. |
46545727 |
|
1 230,00 € |
25.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250113 |
ND na SL Z 045 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
439,80 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250114 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
76,26 € |
25.03.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41250115 |
brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 529,28 € |
25.03.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250231 |
zvislé dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
5 041,28 € |
25.03.2025 |
|
|
17.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47250110 |
Spojovací materiál do dielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUVALO, s.r.o. |
36493791 |
|
785,63 € |
25.03.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48250091 |
Školenie - "Osobný spis zamestnanca vo verejnom sektore" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
119,00 € |
25.03.2025 |
|
|
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43250222 |
vodné, stočné, zrážky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 954,78 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
48250098 |
publicita projekt "Budujeme v Jasle,stabilizujeme v Svidničke" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Kovaľ - Keramika Kovaľ |
1022225314 |
|
4 987,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250223 |
zameranie adresného bodu pre zápis stavby do katastra nehnuteľností Chmin.Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Vladimír Dujava - GEODET |
42073502 |
|
50,00 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250224 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVOSPOL PP s.r.o. |
47874775 |
|
318,72 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
47250107 |
Odstránenie poruchy záznamu GPS na vozidle PO 554 HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
213,66 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250223 |
Prenájom pozemku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
|
10,60 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |