42250135 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
193,73 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250258 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
15,90 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250259 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
148,61 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250254 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
346,98 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250263 |
ND- hadice, sací kôš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Firesystem, s. r. o. |
44543697 |
|
237,39 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250257 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
1 304,05 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
43250260 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
351,93 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250257 |
Trvalé dopravné značenie (TDZ) na zvýšenie bezpečnosti na cestách III. tried dotknutých realizáciou stavby „I/68 Sabinov, preložka cesty“.
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
1 033,20 € |
02.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250262 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
751,42 € |
02.04.2025 |
|
|
05.05.2025 |
|
|
Faktúra |
48250128 |
P0118 Stavebné práce 01.03.2025 - 31.03.2025 "Spájame pohraničie cez Duklu" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
154 965,55 € |
02.04.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
48250108 |
Systémová podpora MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250124 |
Strážna služba SL 03/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
7 244,25 € |
01.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250134 |
Propán-butánová fľase SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
249,69 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250128 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
968,63 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250129 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/marec 2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
2 767,50 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41250127 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
369,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
41250128 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 742,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250127 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 027,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250125 |
Plyn 04/2025 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 057,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250126 |
Plyn 04/2025 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 030,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
45250127 |
Plyn 04/2025 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
276,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250128 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
968,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250129 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
45,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250130 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 817,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
42250131 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
139,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250252 |
plyn 04/2025-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
273,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250253 |
plyn 04/2025-N. Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
336,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250254 |
plyn 04/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 014,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250255 |
plyn 04/2025-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 239,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
44250256 |
plyn 04/2025-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
350,00 € |
01.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |