45250239 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Rastislav Novák NOVAMAT |
33080089 |
|
670,78 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45250238 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
104,02 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45250236 |
ND na PO562HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
83,39 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
45250237 |
ND na vozidlá Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
2 266,33 € |
29.05.2025 |
|
|
12.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250256 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 932 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250257 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 648 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250258 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 679 CJ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250259 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250260 |
Kontrola obmedzovača rýchlosti HE 715 CE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SERVIS TACHOGRAFOV, spol. s r.o. |
36403121 |
|
86,10 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41250236 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 398,50 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47250217 |
prezutie pneumatík v zmysle prílohy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
76,00 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250255 |
OOPP - pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
378,84 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46250265 |
ND SK 513 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGRO BILLY s. r. o. |
44116578 |
|
190,00 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
41250235 |
PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROADS, s.r.o. |
44584482 |
|
20 319,60 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46250263 |
Asfaltový betón ACo 11 - 299,98 t 22 k.t. - Asfaltérska čata - II/554 Ondavské Matiašovce - - Žalobín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
22 599,80 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46250264 |
Asfaltový betón ACo 11 - 10,06 t, (22. k.t. - 4623 Stropkov) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
757,90 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
47250219 |
servisný zásah technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
59,04 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250571 |
spojovací postrek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAT SLOVENSKO s.r.o. |
30228247 |
|
4 149,09 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250570 |
stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Urban Valiček - DREVAL |
54747864 |
|
2 361,60 € |
29.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250573 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Pavel Slivka |
196 |
|
65,03 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250574 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Agnesa Pribulová |
196 |
|
9 169,56 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250575 |
D0972 - MPV - Výstavba kruhovej križovatky na ceste II/545 Kapušany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Porezaný |
196 |
|
757,82 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250572 |
prenájom podmostovej plošiny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Správa ciest Košického samosprávneho kraja |
35555777 |
|
5 645,70 € |
29.05.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250567 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
867,15 € |
28.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250565 |
upratovacie služby 04/2025 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 929,37 € |
28.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
44250568 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
150,06 € |
28.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
46250262 |
Motorová nafta Svidník 12 000 l |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 373,42 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250253 |
ND - HE Z 038 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
141,57 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
42250254 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
2 539,95 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
43250430 |
Servis umývacieho zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
599,08 € |
28.05.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |