43240001 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
27 436,00 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230863 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
183,02 € |
08.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240002 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
229,08 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240007 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
132,00 € |
08.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231415 |
Plyn vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-4 948,29 € |
08.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240006 |
Posypová nadstavba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HYCA s.r.o. |
35900008 |
|
64 680,00 € |
08.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48240003 |
Internet 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
05.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230860 |
Nájom TP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
50,87 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230862 |
Vodné stočné Staničná , Herlianská, Námestie slobody, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 715,02 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230861 |
vodné stočné Kladzany, Mlynská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 527,48 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230794 |
ZÚC traktorom - Jezersko č.4009 (SSV), december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
4 163,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230793 |
ZÚC traktorom - III/3108 Jezersko december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Peter Kriššák |
17115060 |
|
2 090,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240002 |
Internet 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
44,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240001 |
Televízia 01/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COMP-SHOP s.r.o. |
36800015 |
|
10,95 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230798 |
Kredit PHM 15.-.31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
499,13 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230801 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 739,11 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230800 |
Stočné - zrážková voda z ciest Vyšné Ružbachy - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
915,90 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230799 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 30.9.2023-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
216,12 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230795 |
Nájom plynových fliaš december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
2,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230797 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
7 176,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230796 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa SSV december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
4 329,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230790 |
ZÚC traktorom - III/3127 Mníšek n/P - Medzibrodie, Závodie december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Roľnícke družstvo "Prameň" so sídlom v Sulíne |
00064823 |
|
756,00 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230859 |
zásobníkový elektrický ohrievač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ondřej Fober - FOBER |
34331956 |
|
125,95 € |
05.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230792 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 12/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230791 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230838 |
optický internet 12/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
04.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240002 |
Predplatné - "Čo má vedieť mzd.účtov."r.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PSDOMOV s.r.o. |
51108178 |
|
81,60 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41230837 |
benzín KK 16.12 - 31.12.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
261,30 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230773 |
Kredit PHM 16.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
470,69 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48230484 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,16 € |
04.01.2024 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |