42230921 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-184,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230920 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-1 462,42 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42230919 |
Vyučt.zemného plynu 12/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-12 125,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
47230873 |
vyúčtovanie zemný plyn Vranov - Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-10 763,01 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230856 |
Bardejov vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-20 116,91 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
41230855 |
Giraltovce vyúčtovanie za zemný plyn 1.1 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
-2 921,58 € |
15.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
48240008 |
Tlač noriem r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenská komora stavebných inžinierov |
30779022 |
|
33,00 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240009 |
Servisné práce od 1.1.-31.3.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
967,93 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240002 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 578,60 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240003 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 870,43 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
41240001 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
25 467,00 € |
12.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240015 |
Servisná prehliadka a diagnostika vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
1 753,28 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240007 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48230487 |
Technická podpora a systemová správa IS ORIS, ORACLE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 471,65 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48240006 |
Verejná správa SR - ročný prístup r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231424 |
Prístup na internet, poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231423 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,64 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240014 |
ručné elektromechanické náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
559,80 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240012 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
78,56 € |
11.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43240013 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
257,32 € |
11.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
46240004 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
800,47 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230902 |
Stravovacie karty 1/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
2 066,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
48230486 |
Služby v oblasti odpdového hospodárstva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ENVIRO - KIERNOSZOVA, s.r.o. |
52416259 |
|
960,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240001 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
669,60 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230903 |
Popl.za int.meteostanica Príslop 12/23 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
17,90 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230777 |
Internet 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230776 |
Internet Šemetkovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240002 |
Obaľovaná drva |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
3 930,00 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231397 |
zrážkové vody-cestné komunikácie V.Šariš 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 536,83 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44231396 |
zrážkové vody-cestné komunikácie Prešov 1.12.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
854,27 € |
10.01.2024 |
|
|
27.01.2024 |
|
|
Faktúra |