43240031 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 667,82 € |
18.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
43240022 |
Prídavné zariadenie pre teleskopický nakladač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
4 260,00 € |
18.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240007 |
Chemický posypový materiál - NaCI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240008 |
Palivá - benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
246,27 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230925 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) 2.str. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230924 |
Kontr.skúška BZ - Most cez Dlhý potok za o.Gruzovce M6046 (3826-003) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42230923 |
Kontr.skúška BZ - most za o.Zbojné č.3846-009, M4943 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
369,60 € |
17.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
47230874 |
laboratorné skúšky III/3635 Malá Domaša - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
489,00 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
43231439 |
Kontrolné skúšky betónovej zmesi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
371,40 € |
17.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240008 |
Telefóny, internet 4.12.-3.01.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
168,66 € |
17.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
44240003 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 918,89 € |
17.01.2024 |
|
|
01.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44231416 |
prenájom - posypové vozidlo s posypovou nadstavbou a radlicou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
2 049,72 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240004 |
studená asfaltová zmes-canader |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PARAPETROL a.s. |
36526606 |
|
2 358,00 € |
17.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45240006 |
Snímač výfukových plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
782,00 € |
17.01.2024 |
|
|
07.02.2024 |
|
|
Faktúra |
45240004 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
47 490,00 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240007 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 505,04 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240006 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
5 664,61 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240005 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
39 289,70 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
44240002 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
10 789,73 € |
17.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
42240006 |
Nájomné za prenájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
757,09 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
42240005 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
408,00 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45240003 |
Internet SL 01/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
45230813 |
Elektrická energia ML december 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
180,68 € |
16.01.2024 |
|
|
24.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230787 |
Elektrina OM Bodružal 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,50 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230786 |
Elektrina OM Mlynárovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,92 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230785 |
Elektrina OM Radoma 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,08 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230784 |
Elektrina OM Kružľová 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230783 |
Elektrina OM Staškovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,53 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230782 |
Elektrina OM Bukovce 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,76 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
46230781 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
86,41 € |
15.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |