46240079 |
Plyn Stropkov 03/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
634,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240188 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
722,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240189 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7 039,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240190 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4 240,00 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240191 |
Prístup na internet + poplatky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,15 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240198 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
35,28 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
45240094 |
D0597 Vysporiadanie pozemkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
162,82 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240184 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
87,36 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240196 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 561,58 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240200 |
Oprava ND vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Viliam Nemčko FIRMA ŠTART |
30323428 |
|
178,80 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
43240194 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERAVA, s.r.o. |
44644329 |
|
5 888,16 € |
04.03.2024 |
|
|
29.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240139 |
D0903-PD-juhovýchodný obchvat mesta Prešov zámer EIA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
31 164,00 € |
04.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240071 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
299,89 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
44240138 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
378,97 € |
04.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
45240095 |
Paušálne náklady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
10,00 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
46240081 |
Technické plyny nájom 02/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
283,48 € |
04.03.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
41240071 |
PD - Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
22 053,60 € |
04.03.2024 |
|
|
25.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240129 |
stavebná úprava kancelárií vrátnice, garáží a soc.zariadení oblasť Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATEX-OK s.r.o. |
36452327 |
|
3 684,24 € |
01.03.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240131 |
strážna služba 2/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 347,52 € |
01.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240132 |
plyn 3/2024-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
330,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240133 |
plyn 3/2024-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
953,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240134 |
plyn 3/2024-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
738,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240135 |
plyn 3/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 354,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240136 |
plyn 3/2024-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 694,00 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240137 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 100,96 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240130 |
oprava poruchy výfukových plynov PO 357GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
998,47 € |
01.03.2024 |
|
|
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
44240124 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
78,72 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47240084 |
Stavebný materiál na úpravu priestorov AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
1 357,28 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
41240073 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
32,64 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
47240087 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 415,96 € |
29.02.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |