41240812 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
330,55 € |
04.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240625 |
posteľná bielizeň, vankúše a paplóny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
367,20 € |
04.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240706 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
14 065,52 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240707 |
Kredit PHM 15.11.-30.11.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
666,96 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240713 |
Čerpanie SF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VOLANSKY HONEY s. r. o. |
48065722 |
|
990,00 € |
04.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240779 |
Technická kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
65,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240780 |
Emisné kontroly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
50,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240777 |
Zapojenie výstražnej svetelnej signalizácie - DAILY Van HE 433 CU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
42240778 |
Odb.prehliadky,skúšky a revízie elektrických zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
132,96 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240709 |
ZÚC traktorom č.4008 Osturňa pamiatková rez.SSV november 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
1 575,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240710 |
ZÚC traktorom Ždiar- Osturňa č.4007 pamiatková rezervácia /KK/november 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Kosturák |
53166248 |
|
2 565,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241229 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
22,68 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240616 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 148,54 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240619 |
motorový olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
734,40 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240618 |
prenájom nádrže na emulziu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
600,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240622 |
výstražná svetelná signalizácia AA 348 GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprava a mechanizácia, a.s. Prešov |
00605956 |
|
1 338,25 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240617 |
odborné prehliadky - elektrická inštalácia a bleskozvod |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Baňas - SIXI |
40288200 |
|
1 294,86 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241228 |
Brity |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
12 495,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240811 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
91,37 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240620 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
315,49 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240612 |
preventívne prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 963,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240624 |
poplatok internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Max Telekom s.r.o. |
53741439 |
|
41,00 € |
04.12.2024 |
|
|
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240434 |
Vyjadrenie k IS pre stavbu:"Dobudovanie cyklo Poloniny,2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
20,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240436 |
Dobropis - Vyjadrenie k IS pre stavbu:"Dobudovanie cyklo Poloniny,2.etapa" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
-20,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240435 |
EPI Právny systém Premium - ročný prístup |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
4 316,40 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240433 |
Telekomunikačné služby 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
295,90 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240432 |
Internet 12/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
03.12.2024 |
|
|
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240697 |
Plyn 12/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
625,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240810 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,74 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
45240699 |
Plyn 12/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 932,00 € |
03.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |