43240376 |
oprava motorového vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
145,00 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240180 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
25.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240296 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
745,20 € |
25.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240211 |
Odber,preprava, nakladanie a zneškodnenie neb.odpadov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
1 338,96 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240212 |
Pracovné náradie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
7 312,30 € |
25.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240298 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 036,44 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240193 |
Prefabrikaty na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 884,84 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240194 |
Rúry na opravu priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 665,60 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240297 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POLMEX spol. s r.o. |
31440754 |
|
961,20 € |
25.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240379 |
Prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
15 884,22 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240388 |
prenájom posyp. vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
4 304,28 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240165 |
pneuservisné práce - prezúvanie pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
372,00 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240166 |
pneuservisné práce - oprava defekt |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
20,50 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240377 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
915,02 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240178 |
Prezutie pneumatík, vyváženie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
323,80 € |
25.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240294 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LKQ SK s.r.o. |
31596061 |
|
41,64 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240209 |
Čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
516,29 € |
24.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240373 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
433,68 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240293 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
1 354,87 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240162 |
D0902 - PD "Rekonštrukcia mosta M2828 (III-001), cez potok Ondavka pred obcou T.Polianka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
30 667,68 € |
24.04.2024 |
|
|
21.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240295 |
výmena prístrojovej doskyPO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
2 461,74 € |
24.04.2024 |
|
|
28.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240161 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 306,56 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4724O005 |
daňz nehnuteľností obec Sedliská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Sedliská |
00332836 |
|
8,79 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240163 |
stav.materiál - betonársky štrk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL Vranov s.r.o. |
44841493 |
|
123,98 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240164 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
436,28 € |
24.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240182 |
Kredit PHM 1.4.-15.4.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
264,04 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240138 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 239,21 € |
23.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240179 |
Poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
549,00 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240292 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
807,68 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240187 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou 9.5.-8.8.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
432,56 € |
23.04.2024 |
|
|
07.05.2024 |
|
|
Faktúra |