44240305 |
D0514-rekonštrukcia čerp.stanice PHL Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-FBB spol. s r.o. |
36471950 |
|
2 040,00 € |
30.04.2024 |
|
|
14.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240148 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
697,44 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240405 |
zverejnenie inzerátu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Alma Career Slovakia s. r. o. |
35800861 |
|
118,80 € |
30.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240173 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 599,64 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240306 |
betón C30/37 --most Záhradné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
610,20 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240187 |
Polep vozidla Renault Master - AA032FZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240220 |
Polep vozidiel Renaul Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240194 |
olep vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240307 |
polep vozidla Renault Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240392 |
Polep vozidiel Renault Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240317 |
I/18-odstránenie bodovej závady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
49 852,93 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240170 |
polep vozidla Renault Master |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
4124O005 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Bardejov |
00321842 |
|
3 647,24 € |
30.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240206 |
revízie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
135,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240219 |
Stravovacie karty 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Up Déjeuner, s. r. o. |
53528654 |
|
1 932,21 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240312 |
servisná prehliadka vibrač.valca BW154AP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
3 199,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240313 |
servisná prehliadka frézy BM600/15 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
1 786,38 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240314 |
servisná prehliadka vibrač.valca BW138AD5 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NORWIT Slovakia, spol. s r.o. |
31734553 |
|
929,58 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240167 |
plastové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
2 520,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240310 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
957,36 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240311 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 200,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240196 |
strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
11 673,60 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240207 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 283,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240316 |
tech.a emisná kontrola PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240192 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
511,80 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240193 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISER Eastern Europe s.r.o. |
36684309 |
|
783,48 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240308 |
náhradná náplň do lekárničky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
36515388 |
|
409,75 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240398 |
Oprava výdajného stojana ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
795,82 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240399 |
Technológia pre ČS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Q 4 U, spol. s r.o. |
17318076 |
|
1 059,88 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240201 |
TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
60,00 € |
30.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |