47240178 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
47240179 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel. traktorov, mechanizmov a vozíkov 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,00 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240236 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240237 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240153 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240341 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
583,44 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
44240342 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 04/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
768,00 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240201 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 04/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
314,16 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
46240202 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 04/2024 - 46 ks |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
441,60 € |
07.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240212 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
117 720,20 € |
07.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
|
|
Faktúra |
44240339 |
D0839-výstavba prístrešku pre soľankové hospodárstvo na cestmajsterstve Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
58 388,33 € |
07.05.2024 |
|
|
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240421 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 792,00 € |
07.05.2024 |
|
|
08.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240155 |
Dobropis - ručný značkovací vozík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Manutan Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
-80,88 € |
07.05.2024 |
|
|
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
41240203 |
interne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,83 € |
06.05.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240152 |
Telekomunikačné služby 4/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
294,65 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240150 |
Prírodná pramenitá voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
198,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240149 |
Internet 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Presnet-profi s. r. o. |
44920130 |
|
330,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
48240151 |
Nájom nebytových priestorov 5/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
06.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240197 |
Vodné, stočné AB SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
533,10 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240198 |
Vodné, stočné ZS SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
44,84 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240207 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 112,51 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
45240205 |
Polep vozidiel Renault |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
894,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
43240414 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SiNET Telecom s.r.o. |
31661564 |
|
120,00 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240233 |
Preprava osôb |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAD Humenné, a.s. |
36477508 |
|
350,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240224 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
590,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240225 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
50,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240226 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
485,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240227 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
44,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240228 |
Zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
959,00 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
42240222 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 771,68 € |
06.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |