44240469 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
320,52 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240190 |
Výpočtová technika - software a hardware |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
21 475,20 € |
06.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240553 |
montážne ležadlo, fukacia pištol |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
197,40 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240554 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
06.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
48240181 |
Dobropis - Poplatok za vyjadrenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPP - distribúcia, a.s. |
35910739 |
|
-96,00 € |
05.06.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240182 |
Vyjadrenie k existencii telek.vedení za mesiac máj 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
16,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240185 |
Programátorske práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Madelo, s. r. o. |
51078937 |
|
2 340,00 € |
05.06.2024 |
|
|
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240562 |
vodne + stočne, zražky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
2 780,11 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240184 |
Drobná technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
265,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
42240304 |
Internet Basic GIGA +NAT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ANTIK Telecom s.r.o. |
36191400 |
|
47,48 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240284 |
Vodoinštalačný materiál SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Monika Regecová - SIMA |
52119327 |
|
42,00 € |
05.06.2024 |
|
|
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240279 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
42,76 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240285 |
Stavebné rezivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
4 569,60 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240281 |
ND na SL565AL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 155,60 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240282 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
441,60 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240280 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
1 498,20 € |
05.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240268 |
Nájomné plynových fliaš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
21,17 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240551 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
24,19 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240269 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 295,13 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240272 |
Servis SL025BP mim.situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPEDOX, s.r.o. |
47505915 |
|
984,84 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240277 |
Strážna služba SL,SSV 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
12 257,28 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
43240558 |
Odstránenie asfalt. podkladu frézovaním |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
46 620,60 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240270 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 05/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240271 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 05/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
48240183 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 05/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
628,32 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240276 |
upratovacie práce SSV máj 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
529,20 € |
05.06.2024 |
|
|
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240283 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
1 628,88 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240273 |
Plyn 06/2024 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
54,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240274 |
Plyn 06/2024 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
593,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
45240275 |
Plyn 06/2024 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
175,00 € |
05.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |