42240380 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45240348 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
45240349 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
304,56 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240689 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 06/2024 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
471,24 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240690 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov,mechanizmov a vozíkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
844,80 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
41240348 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
41240349 |
GPS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
01.07.2024 |
|
|
30.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240670 |
Zrážková voda z ciest II. triedy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
268,88 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240299 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 741,78 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240671 |
Prenájom mobilné toalety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Sanita a technika, s.r.o. |
46461388 |
|
674,40 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
46240349 |
Zabezpečenie strážnej služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
16 780,80 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240297 |
strážna služba 6/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 566,40 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240298 |
ND-zametacia nadstavba VT689BN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
882,00 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240295 |
TP corgoň + nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
296,62 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
46240346 |
Upratovacie služby Stropkov 06/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ATALIAN SK s. r. o. |
44390823 |
|
655,20 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240294 |
TK a EK VT698BN, VT304BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
226,01 € |
30.06.2024 |
|
|
11.07.2024 |
|
|
Faktúra |
41240368 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
601,77 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
41240354 |
benzín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PETROMIN, spol. s.r.o. Giraltovce |
31701591 |
|
48,21 € |
30.06.2024 |
|
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240290 |
Motorová nafta Vranov nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
17 254,48 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240291 |
Motorová nafta Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 881,98 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240675 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
946,06 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240676 |
lomový kameň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
1 514,09 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240677 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
377,54 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240678 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
368,34 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240679 |
prírodné drvené kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KSR - Kameňolomy SR, s.r.o |
31559123 |
|
661,62 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
47240293 |
betónová zmes na opravu priepustov - Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
UND-03 akciová spoločnosť Košice |
31719163 |
|
1 546,90 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240656 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
886,80 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240657 |
Oprava ND kosačky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
526,80 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240658 |
oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
984,50 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |
43240659 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
261,20 € |
30.06.2024 |
|
|
19.07.2024 |
|
|
Faktúra |