46240734 |
Elektrina OM Kružľová 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,41 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240735 |
Elektrina OM Mlynárovce 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240736 |
Elektrina OM Radoma 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6,70 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240737 |
Elektrina OM Staškovce 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,29 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240738 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
25,02 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240739 |
Elektrina Stropkov 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
135,56 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240740 |
Elektrina Svidník 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
783,65 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240741 |
Elektrina Šemetkovce 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
216,76 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240641 |
ND VT 304 BC mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
543,18 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
47240643 |
pneuservisné práce - oprava defekt VT 304 BC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Kažik - Pneuservis |
34897003 |
|
45,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240730 |
Nastavenie geometrieSK 079 BL
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
55,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240725 |
Výkon činnosti Kooridnátora bezpečnosti rekonštrukcia ciest III/3541 a III/3586 Ladomírova - hr. okr. Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPPO s.r.o. |
47509627 |
|
213,60 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240726 |
Preventívne lekárske prehliadky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
2 957,00 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240729 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
232,18 € |
11.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
48240461 |
Inžinierska a koordinačná činnosť - región Horný Zemplín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Redoak s.r.o. |
51776766 |
|
2 010,00 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
4324O021 |
Odvoz kom. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
46240750 |
ND SK 420 BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
670,80 € |
11.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241292 |
automobilové oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 865,93 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240836 |
ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
6 668,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241291 |
vykonanie periodickej údržby vozidla PO-166IS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 674,80 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241293 |
čistenie OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALKA s.r.o. Prešov |
31655165 |
|
205,80 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241297 |
Kalibrácia tachografu a obmedzovača rýchlosti PO 601AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
135,60 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241287 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
546,00 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241288 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
219,30 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241289 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
752,40 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
44241295 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Inter Cars Slovenská republika s.r.o. |
35938111 |
|
231,60 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240844 |
mobilné služby a GPS 11/2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
235,39 € |
11.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
41240837 |
MPV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
3 398,80 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241262 |
MPV - Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
4 376,25 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
43241263 |
MPV Obchvat obce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
11 036,79 € |
11.12.2024 |
|
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |