41240510 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,96 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240511 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,44 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240512 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,54 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240513 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240514 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240515 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,00 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240516 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,50 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240517 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
122,54 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240518 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,72 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240519 |
elektrina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,88 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240819 |
Elektrika vyučtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
851,94 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240820 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
293,93 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240821 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
139,96 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240822 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
248,18 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240823 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,98 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240824 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
252,02 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240825 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,14 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240826 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,80 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240827 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240828 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,16 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240829 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,61 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42240490 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8,34 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42240491 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
4,45 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42240492 |
Vyučt.el.energia 7/2024 - meteost.Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,24 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
42240493 |
Elektrická energia 7/2024 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
151,67 € |
13.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
|
|
Faktúra |
41240505 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lptex, s.r.o. |
36576361 |
|
51 720,20 € |
13.08.2024 |
|
|
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
48240288 |
P116 Stavebné práce 04-07/2024 Elim.BR na ceste III/3491 Kľuš.Zábava - Hertník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
463 411,55 € |
13.08.2024 |
|
|
08.10.2024 |
|
|
Faktúra |
42240480 |
Výpočtová technika s príslušenstvom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
3 102,60 € |
12.08.2024 |
|
|
03.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240810 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
23 346,31 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
43240811 |
Eliminácia bezpeč. rizík na ceste |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
19 688,38 € |
12.08.2024 |
|
|
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |