43230875 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
26,92 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230873 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
474,90 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230872 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
69,66 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230871 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,98 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230870 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,70 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230869 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,36 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230868 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11,64 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230867 |
elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,73 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230480 |
Telefóny, internet 4.08.-3.09.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
181,94 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230881 |
kontrolné skúšky na betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
649,44 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230482 |
Overenie tachografu SL772BS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FERIS s.r.o. |
36513326 |
|
135,00 € |
18.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230546 |
meteostanica Kurov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,54 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230545 |
meteostanica Mihaľov, Bardejov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,90 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230544 |
meteostanica Obručné vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,54 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230543 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,54 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230542 |
meteostanica Smilno vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,90 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230541 |
meteostanica Kľušov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
15,48 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230540 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,51 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230539 |
meteostanica Fijaš vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,70 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230538 |
meteostanica Sveržov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,93 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230537 |
vonkajšie osvetlenie Giraltovce vyučt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
94,16 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230536 |
meteostanica Becherov vyúčt elektrina 4.8 - 31.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,79 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230535 |
elektrina vyúčtovanie za 08/2023 Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
290,92 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230534 |
elektrina vyúčtovanie za 08/2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
926,56 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230533 |
elektrina vyúčtovanie za 08/2023 Zborov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
56,83 € |
18.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230311 |
Nájom nebytových priestorov 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
18.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230588 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
1 166,34 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230866 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 305,60 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230483 |
ND na SL689AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
188,40 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230865 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 594,47 € |
18.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |