42230617 |
Zemný plyn 10/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
356,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230616 |
Zemný plyn 10/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 109,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230615 |
Zemný plyn 10/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
270,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230614 |
Zemný plyn 10/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 220,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230566 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230565 |
Giraltovce zálohová platba za zemný plyn 1.10 - 31.10.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 102,00 € |
02.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230573 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RAMBET s.r.o. |
51947251 |
|
444,00 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O022 |
daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Poľanovce |
00329487 |
|
42,32 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230612 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 034,11 € |
02.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230955 |
Prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230954 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
8 849,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230953 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 426,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230952 |
Preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
6 138,00 € |
02.10.2023 |
|
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230941 |
strážna služba 9/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
29 800,32 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43230964 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 344,80 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230942 |
PZP 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
4 068,27 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230940 |
plyn 10/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 995,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230939 |
plyn 10/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 756,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230938 |
plyn 10/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 089,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230937 |
plyn 10/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 357,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44230936 |
plyn 10/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
687,00 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
42230620 |
PZP - 1.10.2023 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 855,83 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230574 |
PZP 1.10 - 31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 013,75 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230321 |
PZP 1.10.-31.12.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
760,61 € |
02.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230324 |
Inž.činnosť "Dobud.cykloinfr.Poloniny Trail,1.etapa - úsek Ulič - Ulič.Krivé" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Okresný úrad Snina |
00151866 |
|
6 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230323 |
Inž.činnosť "Dobud.cykloinfr.Poloniny Trail,1.etapa - úsek Stakčín" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Okresný úrad Snina |
00151866 |
|
10 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230322 |
Inžinierska činnosť "Dobud.cykloinfr.Poloniny Trail,2.etapa,1.etapa - Starina-býv.obec Ruské" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Okresný úrad Snina |
00151866 |
|
3 000,00 € |
02.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230320 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
219,92 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230319 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
395,04 € |
02.10.2023 |
|
|
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230511 |
Zemný plyn SSV - záloha 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 074,00 € |
01.10.2023 |
|
|
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |