44231033 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231032 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,56 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231031 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231030 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231029 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231028 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231027 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231026 |
spotreba el.energie-9/2023-meteostanica Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231025 |
spotreba el.energie-9/2023-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 852,20 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231024 |
spotreba el.energie-9/2023-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
589,31 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231023 |
spotreba el.energie-9/2023-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
416,32 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231022 |
spotreba el.energie-9/2023-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
334,16 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231021 |
spotreba el.energie-9/2023-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
204,44 € |
13.10.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
44231034 |
štrkodrva 16/32 Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
1 235,53 € |
13.10.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230558 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
161,20 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230560 |
Odborné prehliadky, skúšky a školenie obsluhy zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 476,00 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230589 |
Elektrina OM Bodružal 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
14,63 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230588 |
Elektrina OM Mlynárovce 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,98 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230587 |
Elektrina OM Radoma 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230586 |
Elektrina OM Kružľová 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
20,51 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230585 |
Elektrina OM Staškovce 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
17,27 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230584 |
Elektrina OM Bukovce 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,14 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230583 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
75,35 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230582 |
Elektrina Šemetkovce 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
320,92 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230581 |
Elektrina Stropkov 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
280,04 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
46230580 |
Elektrina Svidník 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 070,69 € |
13.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
43231031 |
Školenie a revízie zdvíhacích zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PP-revízie s.r.o. |
44612231 |
|
1 984,80 € |
13.10.2023 |
|
|
25.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230632 |
upratovanie Giraltovce 09/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
538,80 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
41230631 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠUPA TECHNIKA, Marián Šupa |
11906022 |
|
626,40 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
48230346 |
Oprava vozidla - spoluúčasť |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
82,31 € |
13.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |