48230381 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
650,76 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230723 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230722 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230679 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230678 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
499,20 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231098 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
06.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230680 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 787,39 € |
06.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231125 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Doprastav, a.s. |
31333320 |
|
317 418,05 € |
06.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230715 |
Oprava traktora Zetor Fortera HE 599 YE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MK TRAKTOR s.r.o. |
46887717 |
|
4 728,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230719 |
Strážna služba 10/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230718 |
Strážna služba 10/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230717 |
Strážna služba 10/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 696,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230716 |
TK - HE 442 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
37,00 € |
03.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
45230609 |
Zemný plyn ML - záloha 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 449,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
45230608 |
Zemný plyn SSV - záloha 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 084,00 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231097 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 952,00 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231096 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 304,00 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231095 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 928,00 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231094 |
strážna služba 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
29 730,60 € |
03.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230714 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
980,40 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230713 |
Nájomné za TP 9-10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
981,61 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230712 |
Zemný plyn 11/2023 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5 326,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230711 |
Zemný plyn 11/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3 487,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230710 |
Zemný plyn 11/2023 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
446,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230709 |
Zemný plyn 11/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10 151,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
42230708 |
Zemný plyn 11/2023 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
588,00 € |
02.11.2023 |
|
|
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230374 |
Nákup hliníkových diskov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bergamo s.r.o. |
45923299 |
|
628,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230671 |
bezpečnostná strážna služba 10/2023 Bardejov a Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLM Slovakia, s.r.o. |
36482901 |
|
13 087,44 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230373 |
Nákup zimných pneumatík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
2 915,95 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
41230669 |
Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.11 - 30.11..2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12 530,00 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |