Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
48230381 Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 650,76 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
42230723 Softvérová služba monitorovania vozidiel,traktorov,mechanizmov a vozíkov 10/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 595,20 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
42230722 Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 448,80 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
41230679 Softvérová služba monitorovania vozidiel 10/2023 a prenájom HW vybavenia Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 336,60 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
41230678 Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 10/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GX Solutions a.s. 45232270 499,20 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
44231098 internet Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 31,90 € 06.11.2023 20.11.2023 Faktúra
41230680 Rekonštrukcia cesty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. 36486485 214 787,39 € 06.11.2023 22.11.2023 Faktúra
43231125 Rekonštrukcia mosta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Doprastav, a.s. 31333320 317 418,05 € 06.11.2023 28.11.2023 Faktúra
42230715 Oprava traktora Zetor Fortera HE 599 YE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 MK TRAKTOR s.r.o. 46887717 4 728,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230719 Strážna služba 10/2023 - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230718 Strážna služba 10/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230717 Strážna služba 10/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 GARDEX s.r.o. 45983194 6 696,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230716 TK - HE 442 AR Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Kontrol - Test, spol. s r.o 36455644 37,00 € 03.11.2023 09.11.2023 Faktúra
45230609 Zemný plyn ML - záloha 11/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 449,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
45230608 Zemný plyn SSV - záloha 11/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 084,00 € 03.11.2023 14.11.2023 Faktúra
44231097 preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JANTER s.r.o. 46603441 2 952,00 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
44231096 preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JANTER s.r.o. 46603441 2 304,00 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
44231095 preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 JANTER s.r.o. 46603441 2 928,00 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
44231094 strážna služba 10/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Tatrapol, s.r.o. 31637922 29 730,60 € 03.11.2023 20.11.2023 Faktúra
42230714 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. 36579769 980,40 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230713 Nájomné za TP 9-10/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Linde Gas s.r.o. 31373861 981,61 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230712 Zemný plyn 11/2023 - ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 5 326,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230711 Zemný plyn 11/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 3 487,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230710 Zemný plyn 11/2023 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 446,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230709 Zemný plyn 11/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 10 151,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
42230708 Zemný plyn 11/2023 - HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 588,00 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
48230374 Nákup hliníkových diskov Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Bergamo s.r.o. 45923299 628,00 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
41230671 bezpečnostná strážna služba 10/2023 Bardejov a Giraltovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VLM Slovakia, s.r.o. 36482901 13 087,44 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
48230373 Nákup zimných pneumatík Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 NICHOLTRACKT, s.r.o. 31583466 2 915,95 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra
41230669 Bardejov zálohová platba za zemný plyn 1.11 - 30.11..2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 530,00 € 02.11.2023 14.11.2023 Faktúra