43231170 |
Betón C16/20 PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
124,80 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231160 |
Nájomné - fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PBGAS, s. r. o. |
45344396 |
|
325,13 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231157 |
Autoplyn LPG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MKM Invest, spol. s r.o. |
31708307 |
|
59,58 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231161 |
Servis a oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 973,47 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231148 |
poplatok za prístup na internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LEVONET, s.r.o. |
36480983 |
|
25,10 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231158 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
40,32 € |
13.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
45230634 |
Optik internet - poplatok november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
10.11.2023 |
|
|
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231112 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 759,13 € |
10.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
|
|
Faktúra |
47230741 |
TP- kyslík, acetylén čisty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
234,30 € |
10.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231138 |
montáž GPS PO 363AH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
311,88 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
44231129 |
vyváženie kolies PO 499HE,PO 518HE,PO 240HU,PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
30,20 € |
10.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231141 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
30 427,18 € |
10.11.2023 |
|
|
30.11.2023 |
|
|
Faktúra |
45230643 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mário Vaksmundský |
0 |
|
0,71 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230639 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Glodžák |
0 |
|
0,71 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230642 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Fulmek |
0 |
|
0,37 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230640 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Glodžák |
0 |
|
0,71 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230637 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Elena Kalnová |
0 |
|
0,71 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230635 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Jozef Lasok |
0 |
|
0,23 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230641 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Kopkáš |
0 |
|
0,90 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231142 |
Ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
120,07 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231137 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3456 Kapušany-Podhorany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
1 404,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230644 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Emília Kamodyová, rod. Glodžáková |
0 |
|
0,71 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230636 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dagmar Lasoková, rod. Bejticová |
0 |
|
0,23 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231143 |
Dopravné značky - cestm. PP, LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
804,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231134 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
1 274,40 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231133 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
2 301,00 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231132 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
92,04 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231131 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
4 005,86 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230638 |
D0435 Vyvlastnenie pozemkov - rekonš.križoatky ciest II/542 a III/3111 Matiašovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Martina Timková, rod. Blaštiaková |
0 |
|
0,90 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231128 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
999,60 € |
10.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |