46230666 |
D0890 - Rekonštrukcia oporného múru na ceste III/3579 Breznička |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
38 467,56 € |
21.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230757 |
ND- HE 401 BH,HE 932 CM,HE 798 CB,HE 661 BX,HE 820 CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
679,20 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230396 |
Prekladateľské služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
346,13 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230397 |
Servisná prehliadka PO947FU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
1 805,03 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230399 |
Predplatné Korzár r. 2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petit Press, a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
48230395 |
Telekomunikačné služby + Office365 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
2 354,25 € |
20.11.2023 |
|
|
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
43231201 |
Vypracovanie ZP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
290,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230710 |
výmena radiátorov v administratívnej budove SÚC PSK oblasť Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Hopko - HOPO |
41227417 |
|
14 581,30 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231200 |
asfaltový betón ACo 1 - mostná údržba III/3218 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
196,73 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231176 |
frézovanie živičného krytu vozovky III/3469 Spišský Štiavnik |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAPING s.r.o. |
36655651 |
|
13 677,00 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231207 |
zástera veľká, svetlo prac. lišta stierača - PP 283DT, PP 967AT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
602,63 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231202 |
ND-čerpadlo na prídavné zariad. - PP 337DV - cestm. KK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
266,10 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231206 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231203 |
čistiace potreby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
5 222,48 € |
20.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231178 |
upratovacie služby 10/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 492,40 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230712 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,00 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231177 |
stavebný materiál na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 435,48 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230707 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 683,70 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231175 |
motorová nafta-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
24 429,22 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230708 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Michala Šibová - SPOJMA |
43691145 |
|
224,16 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231204 |
poist. strojov,zar. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 856,68 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231174 |
telekom.služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
391,34 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231173 |
poistenie strojov a zariadení 22.12.2023-21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 512,24 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230757 |
poistenie strojov a zariadení od 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
872,80 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230662 |
Poistenie strojov a zariadení 22.12.2023 - 21.12.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 896,03 € |
20.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231209 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
15 600,88 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231199 |
Rekonštrukcia ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
214 930,80 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230706 |
rekonštrukcia cesty a mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
8 020,37 € |
20.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230660 |
Uloženie odpadu 3,00 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SARO Slovakia,s.r.o. |
48136689 |
|
284,30 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |
46230657 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
468,00 € |
20.11.2023 |
|
|
24.11.2023 |
|
|
Faktúra |