44231201 |
dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
19 215,96 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231200 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
2 118,96 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231199 |
D0777 vyvlastňovacie konanie-majetk.vysporiadanie pozemkov pod existujúcou líniovou stavbou II/545 Kapušany-Raslavice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
17 668,64 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231198 |
D0777, II/545 Kapušany-Raslavice: vyvlastňovacie konanie-výstavba verejnoprospeš.líniovej stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
6 059,86 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231210 |
kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
155,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231209 |
nastavenie geometrie náprav PO903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
250,20 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231211 |
drva 4/8-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
7 056,00 € |
28.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230686 |
D0859 Vyvlastnenie pozemkov - rekonštr.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Daniela Karabinošová, r. Hodošiová |
0 |
|
73,49 € |
28.11.2023 |
|
|
24.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231221 |
vypracovanie znalec. posudku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Radomír Bičár REALING |
33087873 |
|
290,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230720 |
TK, EK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GOTOM, s.r.o. |
46950290 |
|
152,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230409 |
Záručná servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
240,98 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230407 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
171,08 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230406 |
Záručná sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
306,83 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230405 |
Servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
955,85 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230404 |
Minerálna voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
135,00 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231195 |
laboratór.skúšky pevnosti betónu III/3440 Solivarská ul. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TESScontrol, s.r.o. |
47716363 |
|
1 656,36 € |
27.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230721 |
betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
REKOSTAV BARDEJOV s. r. o. |
54305616 |
|
362,40 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231197 |
diagnostika porúch JCB POZ098 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
1 013,45 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231196 |
oprava porúch JCB POZ098 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
10 773,08 € |
27.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230411 |
Predplatné - Spravodajca pre mzd.účtov.25.12.23-24.6.2024 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VERLAG DASHOFER Vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
151,20 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230779 |
OOPP- Pracovná a bezpečnostná obuv |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
268,20 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230778 |
Ochranné pracovné prostriedky - ostatné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
193,80 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230777 |
Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
9 138,88 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230674 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 114,68 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230673 |
Osobné ochranné pracovné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
135,00 € |
27.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231194 |
stavebný materiál na zateplenie miestnosti Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
36,60 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231216 |
ostatný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
150,00 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231223 |
Rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BMNO s.r.o. |
51747162 |
|
59 201,91 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231222 |
Náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
139,92 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231218 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
136,79 € |
27.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |