47230776 |
D0896 Rekonštrukcia cesty III/3601, I/18, Radvanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 663,83 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230777 |
D0895 -rekonštruckia cesty III/3619 Merník - Michalok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
187 772,78 € |
30.11.2023 |
|
|
01.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230730 |
lekárske preventívne prehliadky - oblasť Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
3 438,00 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230726 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
556,19 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230783 |
Stravovacie karty 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 204,86 € |
30.11.2023 |
|
|
06.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230683 |
Kontrola a čistenie komínov oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
236,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230689 |
Hutný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
2 078,41 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
42230789 |
Kamenivo drvené (makadám 0-63) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
126,19 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230731 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
685,35 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230682 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230681 |
Technická, emisná kontrola |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230688 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 276,03 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230687 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
386,47 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230685 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
524,16 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230686 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
15 873,13 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230689 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
16 076,33 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230684 |
Mobilný telefón - Ing. Cocuľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
1,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231226 |
modernizácia cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
355 622,24 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230716 |
Nájom plynových fliaš november 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o. |
35755326 |
|
73,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230690 |
upratovacie práce SSV 01.11.-30.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
734,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230719 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 11/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230718 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 11/2023 a prenájom HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
282,12 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231230 |
výmena pneumatík PO 573HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
36,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231229 |
výmena pneumatík PO 184CT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
73,80 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231225 |
D0878-rekonštrukcia cesty III/3463 Brežany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
212 332,93 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231224 |
D0876- rekonštrukcia cesty III/3427 Kojatice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
209 950,46 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230725 |
Odborné prehliadky + zaškolenie obsluhy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
4 320,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230801 |
odborné prehliadky tlakové skúšky plynových a tlakových zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
3 345,60 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231234 |
odbor.prehliadky a skúšky plyn.a tlak.zariadení |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
9 847,20 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230789 |
Kontrola a čistenie komínov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Stanislav Štec - Komin servis |
34651659 |
|
316,00 € |
30.11.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |