42230064 |
Chem.posypový mat. - soľ HE,ML,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
183 746,38 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41230066 |
chemický posypový materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
129 736,74 € |
16.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230052 |
Zriadenie vecného bremena |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Šarišské Jastrabie |
00330213 |
|
13,29 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230115 |
elektroinštalačný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.D.E.N. - EL MAT, s.r.o. |
36476790 |
|
596,32 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230116 |
Posypová soľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
21 752,74 € |
15.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230076 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 243,54 € |
15.02.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230079 |
chemický posyp.materiál-Chm.N.Ves,Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
65 254,30 € |
15.02.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42230063 |
Nájomné za TP 11-12/2022 + úrok z omeš. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
852,85 € |
15.02.2023 |
|
|
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
42230062 |
Mimozáručný servis GPS - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
324,30 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230052 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
643,20 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230061 |
Kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
238,56 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230061 |
oprava brzdového systému |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
HUDOS Service s.r.o |
36476030 |
|
480,70 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230064 |
špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
1 923,60 € |
15.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230063 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
177,86 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
41230062 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
322,80 € |
15.02.2023 |
|
|
03.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230077 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
364,80 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230078 |
oleje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 121,20 € |
15.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
47230060 |
ručné náradie a nástroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ela Vranov s.r.o. |
36445835 |
|
461,00 € |
14.02.2023 |
|
|
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
48230042 |
Poskytnutie hydrologických údajov k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský hydrometeorologický ústav |
00156884 |
|
384,00 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
46230046 |
Oprava hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
394,66 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
42230061 |
ND - HE 602 AM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
997,20 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230048 |
Odstránenie havarijného stavu elektrickej prípojky Šemetkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Cyril Dudáš ELEKTROTRANSPORT CD |
34237399 |
|
247,50 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
46230047 |
Propan butan |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tomáš Matkobiš T§M s.r.o. |
51454513 |
|
460,00 € |
14.02.2023 |
|
|
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230114 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOVACO, spol. s r.o. |
36038911 |
|
986,40 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230070 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
864,00 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230069 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,00 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230068 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
870,00 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230067 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,40 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
44230074 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
318,60 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |
43230112 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
352,92 € |
14.02.2023 |
|
|
08.03.2023 |
|
|
Faktúra |