44230251 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marta Pruchnerovičová, r. Spišiaková |
0 |
|
15,92 € |
03.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230246 |
majetkopráv.vysporiadanie pozemkov pre stavbu III/3445 Prešov-Petrovany D0434 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vincent Spišák |
0 |
|
15,92 € |
03.04.2023 |
|
|
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230106 |
Stavebné práce 3/2023 Modern. CS ENI 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
60 196,92 € |
03.04.2023 |
|
|
21.06.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O011 |
Daň z nehnuteľnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Tatranská Javorina |
31946801 |
|
651,60 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230097 |
Servisné práce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AL-Auto, s.r.o. |
46482661 |
|
2 101,99 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230128 |
Zápustný LED panel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing.Pavol Vaľovčin - UNITECH |
35341033 |
|
256,50 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230133 |
Oprava hydraulického valca FFA 500 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
99,60 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43230272 |
inzerát - automechanik obl. PP - na obdobie od 21.3.2023 - 21.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Profesia, spol. s r.o. |
35800861 |
|
118,80 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230138 |
primalex, stemal |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kolesárová M. Vranov |
33261211 |
|
98,26 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230109 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
110,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
46230108 |
Technická, emisná kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
80,00 € |
31.03.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230117 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu - I. štvrťrok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
397,37 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43230271 |
PHM kredit od 16.3.-31.3.2023, mýto, umytie auta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 907,86 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
47230140 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 183,51 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230131 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 25.02.2023-29.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
683,12 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230130 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 25.02.2023-29.03.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
179,04 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43230270 |
Spotreba vodne, stočné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
338,18 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230118 |
Stočné - zrážková voda z ciest SL - 1.1.2023-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 914,50 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230116 |
Stočné - zrážková voda z ciest Podolínec - 1.1.2023-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
236,92 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
45230115 |
Stočné - zrážková voda z ciest Výšné Ružbachy - 1.1.2023-31.3.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 000,06 € |
31.03.2023 |
|
|
18.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230218 |
Diagnostika poruchy vedenia hydrauliky na výložnikovom ramene nakladača DIECI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
672,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41230141 |
benzín KK 16.3 - 31.3.2023 Bardejov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
354,87 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4423O004 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,33 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4423O003 |
poplatok za komunálne a drob.staveb.odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
75,00 € |
31.03.2023 |
|
|
19.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230223 |
pneuservisné práce PO612 HT, PO921 HC, PO156 YF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
36470449 |
|
78,68 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230228 |
zametacie kartáče |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
2 011,20 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230222 |
ND, olej |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
763,20 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230221 |
servis hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
294,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230220 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
847,20 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
44230227 |
propán bután Nižná Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
18,00 € |
31.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |