44230299 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Kaňuk - CHICO Auto- moto |
30651638 |
|
396,00 € |
19.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230176 |
Stabilizácia zosuvu na ceste II/559 za obcou Čabiny - D0623 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
50 347,12 € |
19.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230168 |
Mulčovacie nože |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
6 404,70 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
4623O002 |
Poplatok za KO 2023 Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Svidník |
00331023 |
|
1 122,00 € |
19.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230322 |
Výkon činnosti staveb. dozoru |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
900,00 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230321 |
Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
366,00 € |
19.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41230158 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 103,95 € |
19.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230148 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
18.04.2023 |
|
|
24.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O013 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
557,70 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O012 |
poplatok kom. stav. odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Poprad |
00326470 |
|
557,70 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
43230323 |
Hovory z mobil. telefónov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
356,17 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42230174 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
391,44 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
42230171 |
KASKO hav.poist. 16.2.23 - 9.4.23 HE Z094 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
88,77 € |
18.04.2023 |
|
|
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230124 |
Nové verzie Magma HCM - 2.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230126 |
Polep vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
3 690,00 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
48230125 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
803,23 € |
18.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
|
|
Faktúra |
41230154 |
mobilné služby a GPS 03/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
287,14 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230150 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,06 € |
18.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230173 |
Tech.plyny a nájom za fľ.- HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
422,02 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230172 |
Kredit PHM od 13.4.-15.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
24,29 € |
18.04.2023 |
|
|
03.05.2023 |
|
|
Faktúra |
48230127 |
Inžinierska činnosť Cykloinfr.Poloniny trail,1.etapa,úsek Stakčín |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vodales, s.r.o. |
44988508 |
|
259,20 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230298 |
servisná prehliadka Škoda FABIA PO 240HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
343,75 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230297 |
servisná prehliadka Škoda SCALA PO 454HU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
346,51 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230296 |
servisná prehliadka Škoda RAPID PO 308GO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
330,31 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230295 |
servisná prehliadka Škoda FABIA PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
94,52 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230165 |
Rekonštrukcia cesty III/3573 Piskorovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
201 209,24 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230294 |
oprava motorovej píly MP0301, MP0402, MP0302 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
POWER PLUS - LR, s. r. o. |
45315353 |
|
490,60 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230175 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom - D0624 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
82 619,32 € |
18.04.2023 |
|
|
08.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41230156 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
86,40 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
41230155 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
216,00 € |
18.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |