43230346 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
983,40 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230343 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
248,40 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45230166 |
Servisná prehliadka Peugeot Boxer SL226CB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
606,23 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230345 |
mazací tuk |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
215,64 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230348 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
330,86 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230349 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MIVA, spol. s r.o. |
31681212 |
|
255,14 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230344 |
Oprava hydraul. hadíc |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JUMAD SLOVAKIA s.r.o |
36488852 |
|
422,53 € |
28.04.2023 |
|
|
25.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230342 |
oprava nakladača DIECI PO 904GG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROKOM-PLUS, spol. s r.o. |
36450642 |
|
4 605,28 € |
28.04.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45230192 |
Asfaltový betón SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
4 424,14 € |
28.04.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230182 |
ND VT 066 JCB 3CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
120,72 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230181 |
zámok dveri Mercedes |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
147,00 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
47230180 |
OOPP - ochranné pomôcky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 139,96 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45230180 |
Vodné, stočné a zrážky - budova AB SL, 30.03.2023-24.04.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
528,06 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
43230354 |
zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
11 473,00 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
42230191 |
Nájomné - Humenné - Okružná križ. ulíc Hrnčiarska a Ševčenkova |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava |
31364501 |
|
85,91 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
45230169 |
Čistiace prostriedky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
1 096,94 € |
28.04.2023 |
|
|
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230333 |
motorová nafta Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 149,26 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230331 |
kamerový monitoring priepustu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
216,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230168 |
VDZ - Vodorovné dopravné značenie ciest III. triedy oblasť Svidník |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ON ROAD SK s.r.o. |
31736696 |
|
1 011,84 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
46230167 |
Stavebný materiál - korugované rúry |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
INSEMPRE s.r.o., |
47563028 |
|
1 008,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230326 |
vodné,stočné,zrážkové vody-Prešov 20.10.2022-21.4.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
4 433,83 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230332 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 197,60 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230330 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
66,00 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230329 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
338,10 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230341 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 856HY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230340 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 343GM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230339 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 044EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230338 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230337 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 612HT |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |
44230336 |
overenie obmedzovača rýchlosti PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
71,40 € |
28.04.2023 |
|
|
12.05.2023 |
|
|
Faktúra |