45230258 |
Elektrická energia SL máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 131,01 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230257 |
Elektrická energia SSV máj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
689,82 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230248 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
297,00 € |
31.05.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230480 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
856,21 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230479 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
13 399,82 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230478 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 025,95 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230477 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 687,58 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230476 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
768,84 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230475 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 227,75 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230474 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 025,12 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230473 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 936,38 € |
31.05.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230247 |
Kamenivo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
281,47 € |
31.05.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230242 |
Technické plyny nájom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
200,14 € |
31.05.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230484 |
Rekonštrukcia most. objektu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
37 024,29 € |
31.05.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230283 |
D0450 Výstavba mosta M4415 (3110-002) Veľká Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
133 966,24 € |
31.05.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230458 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
25 900,49 € |
30.05.2023 |
|
|
30.05.2023 |
|
|
Faktúra |
48230180 |
Vyjadrenie k existencii sietí |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
42,00 € |
30.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230242 |
Dielenský materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
1 252,87 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230238 |
Osobné ochranné pracovné prostriedky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
968,22 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230236 |
Dopravné značky - ZDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 970,80 € |
30.05.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230182 |
Publikácia "Účtovné súvsťažnosti" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM MARTIN |
31938434 |
|
45,00 € |
30.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230183 |
Podklady pre technickú prípravu stavby - TDZ,DDZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
4road s.r.o. |
45661111 |
|
3 990,00 € |
30.05.2023 |
|
|
12.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230261 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
595,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230241 |
kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
238,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230181 |
Kancelárske kreslá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BLACK RED WHITE SLOVAKIA a.s. |
36573175 |
|
1 904,00 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230454 |
náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
329,45 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230244 |
ND filtre na TURBO 5000 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
25,20 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230243 |
Prírodné drvené kamenivo 0-32mm II/556 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
1 385,46 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230260 |
Likvidácia neb.odpadu - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
495,46 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230242 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š-AUTOSERVIS Bardejov s.r.o. |
36468142 |
|
260,98 € |
30.05.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |