47230277 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Terézia Lišková, rod. Cabovská |
0 |
|
238,27 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230282 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
1 326,00 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230293 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Babinčáková, rod. Laššuthová |
0 |
|
3 537,26 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230287 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Šimko |
0 |
|
71,48 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230279 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bartolomej Mičej |
0 |
|
3,64 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230292 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Katarína Angelovičová, rod. Gonosová |
0 |
|
1 921,03 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230284 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Anna Milkovičová, rod. Cabová |
0 |
|
238,27 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230273 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Hudáková, Paľková |
0 |
|
58,08 € |
09.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230533 |
Staveb technický preiskum |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
23 868,00 € |
09.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230525 |
oleje a mazivá |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
770,40 € |
09.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230264 |
Motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 963,66 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230265 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
660,00 € |
08.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230522 |
oprava osvetlenia budovy AB2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Baňas Ján |
40288200 |
|
782,32 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230523 |
poškodenie galónu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
9,96 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230521 |
tech.a emisná kontrola PO 341GC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230520 |
tech.a emisná kontrola PO 284HR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
08.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230263 |
ND na SL969AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
483,60 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230519 |
stavebný materiál na opravu priepustov a mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
1 292,30 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230516 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
263,10 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230524 |
pitná voda |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Minerálne vody, a.s. |
31711464 |
|
189,00 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230526 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
3 861,36 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230308 |
Serv.prehliadka ŠKODA FABIA HE 727 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
314,20 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230525 |
stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
194,52 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230518 |
diagnostika poruchy prístrojovej dosky PO 903CR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
168,00 € |
08.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230517 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
311,64 € |
08.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230309 |
Rek.mostov M127,M3291 (559-013 a 559-13A) v obci Radvaň nad Laborcom - D0624 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
IZOLEX BAU s.r.o. |
31721770 |
|
24 643,86 € |
08.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230263 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
40,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230262 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,93 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230261 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
6,00 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230196 |
Monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Commander Services s.r.o. |
51183455 |
|
1 778,28 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |