44230536 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
597,60 € |
12.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230302 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
2 628,63 € |
12.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230300 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
65 980,73 € |
12.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230200 |
Internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SWAN, a.s. |
35680202 |
|
498,26 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230281 |
servisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
536,54 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230526 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 992,00 € |
09.06.2023 |
|
|
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
44230527 |
software MS Office Home and Business 2021 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ever s.r.o. |
36492370 |
|
262,80 € |
09.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230197 |
Majetok-mobilita-elek.inven.majetku-analýza,realizácia inštalácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
6 468,86 € |
09.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230264 |
Náterové látky pre 4523 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
1 653,70 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230272 |
oprava valce VT 527 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
228,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230265 |
ZDZ pre 4521 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
9 715,68 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230270 |
Zemný plyn Čemernianska |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
866,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230269 |
Elektrina 6/2023 Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
18,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230268 |
Elektrina 6/2023 Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230267 |
Elektrina 6/2023 Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230266 |
Elektrina 6/2023 Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230265 |
Elektrina 6/2023 Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
23,00 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230264 |
Vyučtovanie elektrina - Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
121,45 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230263 |
Vyučtovanie elektrina- Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
60,97 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230262 |
Vyučtovanie elektrina - Čemernianská |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 552,73 € |
09.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230271 |
zneškodnenie odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
OZÓN Hanušovce, a.s. |
36450758 |
|
221,48 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230535 |
výmena elektromera-Nižný Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230534 |
výmena elektromera-Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230533 |
výmena elektromera-Tulčík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230532 |
výmena elektromera-Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230531 |
výmena elektromera-Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230530 |
výmena elektromera-Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230529 |
výmena elektromera-Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230528 |
výmena elektromera-Šar.Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230310 |
Serv.prehliadka ŠKODA FABIA HE 444 CO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o |
36455385 |
|
314,20 € |
09.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |