43230560 |
stvebný materiál, tovar |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVIVÁ POPRAD, s.r.o. - Pavol Richweiss |
44187475 |
|
1 492,08 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230565 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
59,40 € |
19.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230335 |
D0644 - Rek.mosta M1402 (558-009) v km 23,184 cez potok pri odb.do obce Jalová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
C.M.R. Slovakia, s.r.o |
31721079 |
|
81 931,60 € |
19.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230338 |
Kredit PHM od 1.6.-15.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
235,38 € |
19.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230337 |
ND - cepak.kosačka FIEDLER HE 777 AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
1 628,24 € |
19.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230571 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
738,00 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230570 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230569 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
998,40 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230568 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
375,30 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230567 |
kancelársky papier |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Xepap, spol. s r.o. |
31628605 |
|
877,56 € |
19.06.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230323 |
Dopropis k fa. č. 47230260 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
-18,12 € |
19.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
41230294 |
výmena elektromera na meteostanici Kurov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
19.06.2023 |
|
|
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230212 |
Prenájom miestnosti |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KAISAR, s.r.o. |
35721171 |
|
149,00 € |
19.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230279 |
Servisná prehliadka vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SK, spol. s r. o. |
45282722 |
|
2 165,48 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230210 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
36466280 |
|
7 248,06 € |
16.06.2023 |
|
|
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230320 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Terézia Baranská, rod. Sivičová |
0 |
|
4 017,77 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230319 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Zuzana Kebová, rod. Fiľová |
0 |
|
1 050,75 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230321 |
MPV - III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Širochmanová, rod. Cabovská |
0 |
|
238,27 € |
16.06.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230559 |
Stavebno-tecnický prieskum mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
28 176,00 € |
16.06.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230561 |
rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
9 386,78 € |
16.06.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230275 |
Optik internet - poplatok júnj 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230273 |
Softvérová služba monitorovanie vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
3 334,80 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
47230318 |
HW vybavenie pre mechanizmus |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 765,04 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230276 |
Revízie a opravy požiarnych zariadení SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
424,56 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230281 |
Asfaltový betón SL, AC 8/II, AC 11/II |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
1 881,17 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230269 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 809,59 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230332 |
Popl.za odvoz odpadu II.Q |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Humenné |
00186155 |
|
351,78 € |
16.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
45230272 |
ND na SL344AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
450,60 € |
16.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230280 |
Výroba hydraulických hadíc SL734BY- mimoriadna situácia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Petrilák Jozef |
10771000 |
|
196,00 € |
16.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
43230558 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 952,58 € |
16.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |