42230319 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost.Koškovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230318 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230317 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost. Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230316 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost. Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
42230315 |
Výmena elektromera na intelig. meranie- meteost. Príslop |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
46230288 |
Telekom. poplatky Orange |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
273,29 € |
26.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
48230215 |
Formuláre pre tlač výpl.pások |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
804,00 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230341 |
výmena elektromera - Holčíkovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230340 |
výmena elektromera - Detrík |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230339 |
výmena elektromera - Dlhé Klčovo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230338 |
Vymena elektromera - Nižný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230337 |
výmena elektromera - Čierne nad Topľou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230336 |
výmena elektromera - Banské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
|
146,40 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4723O009 |
Poplatok za znečisťovanie ovdzušia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
70,00 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230219 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 010,26 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
42230346 |
Telek.popl.za mobily a meteostanice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
333,49 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230216 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
801,60 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230344 |
Poplatok mobil , internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
245,86 € |
26.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230578 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 636,05 € |
26.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230343 |
Drobná technika, prístroje a zariadenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
6 150,00 € |
26.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230345 |
ND Kubota M115 GX-IV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
405,60 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230346 |
Sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
1 287,28 € |
26.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
41230322 |
mobilné služby a GPS 05/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
263,23 € |
26.06.2023 |
|
|
12.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230586 |
betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
417,90 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
4423O009 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 915,06 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230589 |
drva 0/63, lomový kameň-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
168,30 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230583 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 837,01 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230582 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 811,72 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230590 |
stavebné rezivo na opravu mostov a priepustov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Paško DREVOVÝROBA |
10681680 |
|
7 711,20 € |
26.06.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230581 |
asfaltový betón-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
9 975,82 € |
26.06.2023 |
|
|
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |