45230366 |
Stavebná oceľ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ferimex IT spol. s r.o. |
36460010 |
|
125,28 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230688 |
Upratovacie služby str. KK, TS, LE od 1.6. - 30.6.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 638,00 € |
21.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230685 |
Naplnenie klimatizácie - PP 513AE, cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
159,40 € |
21.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230367 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Auto-Piko, s.r.o. |
36310166 |
|
952,08 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230370 |
ND na SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
318,30 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230369 |
Vývoz a likvidácia nebepečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
932,40 € |
21.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230411 |
asfaltový betón Giraltovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
3 710,46 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230449 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 039,02 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230448 |
Motorová nafta - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 040,42 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230447 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
6 977,05 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230446 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
96,00 € |
21.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230254 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na mostoch a oporných múroch na ceste II/537 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
504,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230253 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Tatr.Matliare-križ.s cestou I/66 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 704,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230252 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Starý Smokovec-Tatr.Matliare |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
3 216,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230251 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,Batizovský potok-Starý Smokovec |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
2 640,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230250 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537,-križ. s cestou II/538-Batizovský potok |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
2 340,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230249 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Pavúčia dolina-križ. s cestou II/538 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 164,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230248 |
Dozor k stavbe "Eliminácia bezpeč.rizík na ceste II/537, Podbanské-Pavúčia dolina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
|
35860073 |
|
1 524,00 € |
21.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230684 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
91 106,53 € |
20.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230245 |
Nájom nebytových priestorov 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
720,00 € |
20.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
46230375 |
Kredit PHM 01.07.-15.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
599,67 € |
20.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
47230471 |
Kredity PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
661,88 € |
20.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230445 |
Aktual. odb. príprava a opak.školenie pre obsluhu motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
46,20 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230681 |
Zákl. školenie - reťazové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
481,80 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230680 |
Školenie - zdvíhacie zariadenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
265,20 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230679 |
Školenie - viazači bremien |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
158,40 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230698 |
základný kurz a periodické školenie obsluhy reťazových píl |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
554,40 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230405 |
základné školenie pre obsluhu reťazovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
316,80 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230376 |
Základné školenie, aktualizačná odborná príprava pre obsluhu motorovej píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vzdelávacie stredisko, s.r.o. |
36607959 |
|
772,20 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230380 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 161,48 € |
20.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |