44230708 |
poistenie zodpoved.za škodu spôsob.prevádz.činnosťou 9.8.-8.11.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
807,68 € |
24.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230451 |
Rokovacia stolička ISO 2 NEW |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Milan Filo s.r.o. |
51083388 |
|
448,50 € |
24.07.2023 |
|
|
10.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230707 |
asfaltový betón-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 120,79 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230705 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
8 706,91 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230703 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
6 215,65 € |
24.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230408 |
príslušenstvo pre krovinorezy a motorové píly |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
762,43 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230690 |
TK, EK vozidlá obl. PP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
400,00 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230706 |
asfaltový betón-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
795,47 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230704 |
asfaltový betón-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
680,64 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230473 |
Jadrový vrták HSS |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WURTH spol. s r.o. |
00684864 |
|
71,28 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230691 |
ND-štvorcestný ventil - PP 907AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
200,88 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230409 |
tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 968,84 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230407 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BAGROX s.r.o. |
47139412 |
|
831,00 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230413 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
108,48 € |
24.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230692 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
409,20 € |
24.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230696 |
Pneumatiky 10x16,5 - PP Z265- cestm. LE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
552,00 € |
24.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230695 |
D0619 Výkon činnosti koord. bezpečnostii pre projekt "Rekonštr. mosta č. M5014 (III/3095-002), cez rieku Poprad v obci Huncovce"-06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
732,00 € |
24.07.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230694 |
D0619 Výkon činnosti staveb. dozoru pre projekt "Rekonštr. mosta č. M5014 (III/3095-002), cez rieku Poprad v obci Huncovce" - 06/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BPA INVEST s.r.o. |
46586423 |
|
1 800,00 € |
24.07.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230701 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
7 296,00 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230702 |
betón C 30/37 Ražňany - most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
94,68 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230410 |
asfaltový betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
1 607,45 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230686 |
Tonery - oblasť Poprad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
424,44 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230687 |
Nájomné za fľaše z techn. plynov k 15.7.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
|
37,80 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230689 |
Ventil acetylén, poistka - mostná údržba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SAVING s.r.o. |
31656561 |
|
117,25 € |
21.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230440 |
Vypracovanie odb.stanoviska k PD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
23,00 € |
21.07.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230699 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 229,01 € |
21.07.2023 |
|
|
28.07.2023 |
|
|
Faktúra |
44230700 |
vývoz triedeného odpadu 2.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Technické služby mesta Prešov, a.s. |
31718914 |
|
277,45 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230246 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
222,46 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
48230247 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 094,92 € |
21.07.2023 |
|
|
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
45230368 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
698,40 € |
21.07.2023 |
|
|
01.08.2023 |
|
|
Faktúra |