43230727 |
PVC dlaždice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
František Nemec STAVREM s.r.o. |
50367447 |
|
2 520,19 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230704 |
Dopravné značky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
4 653,12 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230716 |
Vodorovné dopravné značenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
11 008,22 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230714 |
Vzdušnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
62,30 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230718 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
8 633,16 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230715 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
20 681,53 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230410 |
Sústruženie prírub hadíc vysávača SL624BB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DUJAVA KOVOVÝROBA, s.r.o. |
52692612 |
|
374,40 € |
31.07.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230721 |
Betón - C20/25 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VEDOS, s. r. o. |
45626618 |
|
1 967,28 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230711 |
pracovné náradie, materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
138,37 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230722 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
12 480,20 € |
31.07.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230400 |
Technické plyny nájom 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
219,48 € |
31.07.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230732 |
betón C30/37 Ražňany - most |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOPRIM s.r.o. |
31710115 |
|
189,36 € |
31.07.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230396 |
D0647 Modernizácia cesty III/3129 Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 038,14 € |
31.07.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230454 |
laboratórne skúšky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
562,03 € |
31.07.2023 |
|
|
02.10.2023 |
|
|
Faktúra |
45230397 |
D0829 Rekonštrukcia cesty III/3099 Ihľany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
299 612,46 € |
31.07.2023 |
|
|
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
47230480 |
TK a EK VT 941 CI, VT012CX |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK Strážske s.r.o. |
50655795 |
|
211,99 € |
31.07.2023 |
|
|
03.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230729 |
upratovacie služby 6/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 492,40 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230487 |
Flaga PB náplň |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FLAGA , spol.s..r.o. |
34116940 |
|
144,00 € |
31.07.2023 |
|
|
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230257 |
Zabezpečenie prekladateľských prác |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Bachura Slavomír Mgr. |
37653652 |
|
1 471,86 € |
31.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230391 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
275,64 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230386 |
Vývoz a likvidácia komunálneho odpadu (veľkoobjemový kontajner) |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOS spol. s r.o. |
36168475 |
|
216,66 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230390 |
Stavebný materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
972,30 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230387 |
VDZ SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CASSANDRA GROUP s.r.o. |
36384844 |
|
85 205,90 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230389 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
13 937,28 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230486 |
vrecia na ťažký odpad |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
740,28 € |
31.07.2023 |
|
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230384 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
66 525,55 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230383 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
55 173,72 € |
31.07.2023 |
|
|
11.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230381 |
Premývané kamenivo, emulzia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
10 531,62 € |
28.07.2023 |
|
|
08.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230724 |
meranie expozície hluku u zamestnancov pri pokládke asfalt.zmesi |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Peter Vanko |
41504445 |
|
405,00 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
41230418 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOMIRTECH,s.r.o. |
36369365 |
|
1 028,26 € |
28.07.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |