Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
41230452 opakovaná TK Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EKO-AUTO s.r.o. 44998031 32,00 € 08.08.2023 22.08.2023 Faktúra
43230764 Plyn vyučt. Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 361,80 € 08.08.2023 22.08.2023 Faktúra
44230767 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 3 641,95 € 08.08.2023 28.08.2023 Faktúra
44230766 realizácia spojovacieho postreku Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BITUNOVA spol. s r.o. 30228247 3 228,48 € 08.08.2023 28.08.2023 Faktúra
43230767 náhradný diel Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 BSP Truck Servis a. s. 47526149 1 838,40 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
44230769 modernizácia cesty III/3444 Abranovce Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 PORR s.r.o. 36667102 93 593,53 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
44230771 hasiace prístroje Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 LIVONEC SK, s.r.o. 48121347 527,40 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230489 Odkanal.komunikácii 7/2023 - HE,ST Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 36570460 2 929,43 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230494 Asfaltový betón ACO 11 - ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 618,24 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
43230766 Rekonštrukcia mosta Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 EUROVIA SK, a.s. 31651518 119 611,51 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230487 Kalibrácia prístroja Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 VLan s.r.o., 46118896 54,00 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
43230765 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 89,40 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
41230451 OOPP Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou 31700438 6 895,76 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
44230770 sanačné malty Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. 34116125 2 726,47 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230491 Vyučt. el.energie 7/2023 HE Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 915,89 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
42230490 Vyučt. el.energie 7/2023 ML Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 263,53 € 08.08.2023 03.09.2023 Faktúra
46230406 Chemický postrek proti burine Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Mária Berežná 44849061 405,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
46230407 Technická kontrola vozidla Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU 34237607 30,00 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
42230488 Kredit PHM od 17.07.-31.07.2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 1 169,49 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
48230264 Kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 3 648,69 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
48230263 Technická podpora a systémová správa IS ORIS 7/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. 31587411 6 843,90 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
43230758 Hovory z pevných liniek Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovak Telekom, a.s. 35763469 98,41 € 07.08.2023 16.08.2023 Faktúra
44230759 kredit PHM Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovnaft, a.s. 31322832 2 369,01 € 07.08.2023 17.08.2023 Faktúra
46230418 Elektrina OM Bodružal 08/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
46230417 Elektrina OM Mlynárovce 08/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 16,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
46230416 Elektrina OM Radoma 08/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 21,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
46230415 Elektrina OM Kružľová 08/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
46230414 Elektrina OM Staškovce 08/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 13,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
46230413 Elektrina OM Bukovce 08/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 22,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra
46230412 Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2023 Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 37936859 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 120,00 € 07.08.2023 21.08.2023 Faktúra