41230452 |
opakovaná TK |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKO-AUTO s.r.o. |
44998031 |
|
32,00 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230764 |
Plyn vyučt. |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
361,80 € |
08.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230767 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 641,95 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230766 |
realizácia spojovacieho postreku |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BITUNOVA spol. s r.o. |
30228247 |
|
3 228,48 € |
08.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230767 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
BSP Truck Servis a. s. |
47526149 |
|
1 838,40 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230769 |
modernizácia cesty III/3444 Abranovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PORR s.r.o. |
36667102 |
|
93 593,53 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230771 |
hasiace prístroje |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LIVONEC SK, s.r.o. |
48121347 |
|
527,40 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230489 |
Odkanal.komunikácii 7/2023 - HE,ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 929,43 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230494 |
Asfaltový betón ACO 11 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
618,24 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230766 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
119 611,51 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230487 |
Kalibrácia prístroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VLan s.r.o., |
46118896 |
|
54,00 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230765 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
89,40 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230451 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
6 895,76 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230770 |
sanačné malty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STAVMAT STAVEBNINY, s.r.o. |
34116125 |
|
2 726,47 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230491 |
Vyučt. el.energie 7/2023 HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
915,89 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230490 |
Vyučt. el.energie 7/2023 ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
263,53 € |
08.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230406 |
Chemický postrek proti burine |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mária Berežná |
44849061 |
|
405,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230407 |
Technická kontrola vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
30,00 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
42230488 |
Kredit PHM od 17.07.-31.07.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
1 169,49 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230264 |
Kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
3 648,69 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
48230263 |
Technická podpora a systémová správa IS ORIS 7/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ICP Integrated Computer Programs, s.r.o. |
31587411 |
|
6 843,90 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230758 |
Hovory z pevných liniek |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
98,41 € |
07.08.2023 |
|
|
16.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230759 |
kredit PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
2 369,01 € |
07.08.2023 |
|
|
17.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230418 |
Elektrina OM Bodružal 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230417 |
Elektrina OM Mlynárovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230416 |
Elektrina OM Radoma 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230415 |
Elektrina OM Kružľová 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230414 |
Elektrina OM Staškovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230413 |
Elektrina OM Bukovce 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
22,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230412 |
Elektrina OM Šarišská, Stropkov 08/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
120,00 € |
07.08.2023 |
|
|
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |