42230500 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
448,80 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230499 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
595,20 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230774 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
426,36 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230273 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
628,32 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230517 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
269,28 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230516 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
326,40 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230456 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
336,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230455 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
499,20 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230777 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
2 384,14 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230781 |
tech.a emisná kontrola PO 079EC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230512 |
Spojovací a spotrebný materiál do autodielne |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
1 322,23 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230511 |
ND VT 553 AI. VT Z 170, VT 689BN, |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Vladimír Tabaka - AUTOCENTRAL |
33273405 |
|
119,58 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230458 |
vývoz odpadových vôd zo žumpy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marek Paľa - Nákladná doprava |
37655621 |
|
104,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230775 |
oprava sypacej nadstavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
261,19 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230435 |
Elektrina OM Bodružal 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
10,02 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230434 |
Elektrina OM Mlynárovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
5,46 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230433 |
Elektrina OM Radoma 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
24,36 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230432 |
Elektrina OM Kružľová 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
21,15 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230431 |
Elektrina OM Staškovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
40,90 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230430 |
Elektrina OM Bukovce 01.01.-03.08.2023 vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
12,47 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230773 |
Elektrina vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
65,99 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230771 |
Elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
0,22 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230770 |
elektrika vyúčtovanie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,52 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230780 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Šarišské Bohdanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
9,96 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230779 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2,60 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230778 |
spotreba el.energie 1.1.-3.8.2023 meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
7,49 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230469 |
meteostanica Vyšná, Kurima vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,30 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230468 |
meteostanica Kľušov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
16,29 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230467 |
meteostanica Nižná Polianka vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
13,47 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230466 |
meteostanica Kurov vyúčt elektrina 1.1 - 3.8.2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
19,57 € |
10.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |