44230784 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o. |
36637637 |
|
566,40 € |
14.08.2023 |
|
|
08.09.2023 |
|
|
Faktúra |
47230531 |
LCD philips, držiak, HDMI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
272,08 € |
14.08.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
48230276 |
Nové verzie MAGMA HCM 3.štvrťok 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
152,93 € |
14.08.2023 |
|
|
18.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230432 |
Optik internet - poplatok august 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
82,00 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230435 |
Výpočtová technika pre riadieľa oblasti a vrátnicu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 609,76 € |
14.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230434 |
TK a EK - podľa rozpisu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
650,00 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
45230433 |
TK a EK SL717AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
150,00 € |
14.08.2023 |
|
|
25.08.2023 |
|
|
Faktúra |
44230790 |
drevené snehové zábrany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TATRAPENTA s,r,o |
50137620 |
|
9 264,00 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230529 |
ND VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SPAREX SLOVAKIA , spol s .r.o. |
36303976 |
|
243,66 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
4723O010 |
Daň z nehuteľnosti 2. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Vranov n/T. |
00332933 |
|
2 582,57 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230525 |
asfaltový beton ACO 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
COLAS Slovakia, a.s. |
31651402 |
|
2 163,06 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
43230782 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
9 371,82 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
47230526 |
Toaletné mydlo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
21,00 € |
14.08.2023 |
|
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
46230436 |
Kontrolné skúšky asfaltovej zmesi - Cesta III/3536 Hrabovčík - Rovné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TPA SPOLOČNOSŤ PRE ZABEZ.KVALITY A INOVÁCIE S.R.O. |
35871164 |
|
271,68 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230785 |
kamerový monitoring a vyčistenie kanaliz.prípojky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
344,40 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230781 |
Akumulátory |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
5 674,48 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230431 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
518,40 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
45230430 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
291,72 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230788 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel 07/2023 a montáž HW vybavenia |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
561,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230787 |
Softvérová služba monitorovania vozidiel, traktorov, mechanizmov a vozíkov 07/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
768,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230473 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
206,70 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230472 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
310,80 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230471 |
náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
48,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
46230444 |
Výpočtová technika - LCD 32" LED Philips + PremiumCord HDMI extender |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
232,16 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
42230518 |
Výpočtová technika - notebook,monitor - riad., monitor s prísl.-vrátnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 609,76 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
43230787 |
Výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
232,16 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
41230475 |
výpočtová technika a príslušenstvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 609,76 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230789 |
tech.a emisná kontrola PO 585HF |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230786 |
tech.a emisná kontrola PO 764AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |
44230783 |
výpočtová technika |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PcProfi, s. r. o. |
44685173 |
|
1 475,83 € |
14.08.2023 |
|
|
03.09.2023 |
|
|
Faktúra |