44231383 |
chem.posypový materiál-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 346,38 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230788 |
Chem.posyp.mat. NaCl SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
37 992,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231382 |
chem.posypový materiál-Chmin.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
26 027,28 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231390 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
189,60 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231385 |
servisná prehliadka PO 518HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PO CAR s.r.o. |
31693989 |
|
324,62 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230769 |
Zabezpečenie strážnej služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Tatrapol, s.r.o. |
31637922 |
|
6 785,28 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
4323O026 |
Odvoz komunál. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Štrba |
00326615 |
|
137,50 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231384 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
39,12 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231395 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
13 680,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231393 |
Posypová soľ MgCl 2 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
17 100,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231391 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ján Lorko JAPA AUTO |
40858596 |
|
320,00 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230789 |
Nafta SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
7 496,81 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230851 |
MPV areálu Hanušovce nad Topľou,k.ú. Ďurďoš |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský pozemkový fond |
17335345 |
|
263,04 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231392 |
Uloženie a likvidácia nebezpeč. odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
FINEKOL, s.r.o. |
36508144 |
|
2 915,58 € |
28.12.2023 |
|
|
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230849 |
čistenie dažďovej kanalizácie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VT-KANAL sk s.r.o. |
44668911 |
|
1 272,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231379 |
Čistenie a testnostné súšky ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
840,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231378 |
Čistenie a testnostné súšky ČS PHM |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ROPEKO s.r.o. |
36607240 |
|
1 368,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230767 |
Upratovacie služby Stropkov 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
772,80 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231379 |
upratovacie služby 12/2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
2 726,40 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
45230784 |
|
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
379,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231371 |
dohľad nad prac.prostredím, lekár.prehliadky IV.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
368,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230848 |
paušalny poplatok IV.Q - lekarské prehliadky , dohľad nad pracovným prostredím |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
273,50 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230766 |
Poplatok za zabezpečenie pracovnej zdravotnej služby IV.Q 2023 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
141,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231381 |
Paušálny poplatok, lekárske prehliadky zamestnancov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Balsam s.r.o. |
36488925 |
|
517,50 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
48230481 |
Prezentačné predmety |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P&H Plus, s.r.o. |
47321725 |
|
622,00 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
46230768 |
Chemický posypový materiál NaCl 488,72 t |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TOBIX s.r.o. |
43928676 |
|
92 837,26 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
47230847 |
oprava kotla Feromat |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
RACIOTHERM, s.r.o. |
36614475 |
|
1 119,60 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
43231384 |
Technická, emisná kontrola vozidiel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZEDA SLOVAKIA s.r.o. |
50849751 |
|
272,50 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
44231372 |
diagnostika poruchy elektroinštalácie motora PO903DO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
241,86 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
41230830 |
servis vozidla MB Actros BJ998AZ |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
22 911,49 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |