47220448 |
Odvoz nebezpečného odpadu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PRIM - EKO, s.r.o. |
36517411 |
|
204,74 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
47220445 |
Stravné listky 8/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOXX- Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
5 500,00 € |
30.08.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220845 |
PD na realizáciu stavby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
22 079,66 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220846 |
Rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
32 074,38 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220720 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
43 789,69 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220719 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
27 656,29 € |
30.08.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220839 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
136,80 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220838 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
672,60 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220837 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
138,48 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220834 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
770,28 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220833 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
398,40 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220832 |
náhradný diel |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
41,40 € |
30.08.2022 |
|
|
23.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220727 |
preprava asfalt.zmesí-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
4 278,00 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220726 |
preprava strojov-asfalt.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
307,20 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220725 |
preprava asfalt.zmesí-asfalter.čata |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
JANTER s.r.o. |
46603441 |
|
2 661,60 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4422O014 |
poplatok za komunálne odpady |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
1 081,65 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4422O013 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Prešov |
00327646 |
|
3 804,29 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220721 |
emulzia-Záborské |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
2 802,60 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
4422O015 |
daň z nehnuteľností |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Záborské |
00328014 |
|
220,39 € |
30.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220724 |
motorové vozidlo MB s hydraul.ramenom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
156 000,00 € |
30.08.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220723 |
tech.a emisná kontrola PO 535AU |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
85,00 € |
30.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220722 |
tech.a emisná kontrola PO 685HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
30.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220717 |
odborné prehl.a skúšky elektrického zariadenia, ručného náradia a elektr.spotrebičov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ELPO s.r.o. |
36450359 |
|
1 759,00 € |
26.08.2022 |
|
|
27.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220716 |
tech.a emisná kontrola PO 7694AY |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
120,00 € |
26.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220715 |
technická kontrola PO 997YI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STK CONTROL, s.r.o. |
31713394 |
|
47,00 € |
26.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220718 |
časová servisná prehliadka prac.stroja Volvo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
666,63 € |
26.08.2022 |
|
|
01.10.2022 |
|
|
Faktúra |
46220496 |
Technické plyny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
37,76 € |
26.08.2022 |
|
|
03.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220505 |
Elektrické chladiace boxy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALNA SK s.r.o. |
46790284 |
|
799,20 € |
26.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220508 |
Oprava vozidla |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
3 994,00 € |
26.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220517 |
Tonery |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CLEAN TONERY, s.r.o. |
35891866 |
|
1 319,28 € |
26.08.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |