45220507 |
Elektrická energia meteostanica Šarišské Jastrabie - záloha 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
45220506 |
Elektrická energia meteostanica Šambron - záloha 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
45220505 |
Elektrická energia meteostanica ML - záloha 09/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
06.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220527 |
Upratovacie služby Stropkov 08/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
825,91 € |
06.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220310 |
Konferencia, Rekonš.dopr.spojenia Jaslo |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
H.B.L. Wood, s.r.o. |
36690848 |
|
2 880,00 € |
06.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
46220529 |
TK SK722AC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Jaroslav Holub - STK VRANOV/TOPĽOU |
34237607 |
|
50,00 € |
06.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220311 |
Konferencia Modern.CS PSK a Ukrj. ENI |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Ulič |
00323691 |
|
2 055,00 € |
06.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220865 |
preddavok zemný plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 988,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220864 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
319,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
43220863 |
preddavok plyn |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 412,00 € |
06.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220543 |
Stravné lístky 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ticket Service s.r.o. |
52005551 |
|
9 850,00 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220542 |
Kredit PHM od 16.08.-31.08.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
226,49 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220541 |
Drvené kamenivo,asf.emulzia - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
7 530,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220535 |
Zemný plyn 9/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220534 |
Zemný plyn 9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220533 |
Zemný plyn 9/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220532 |
Zemný plyn 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
42220531 |
Zemný plyn 9/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
05.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220305 |
Geodetické práce - dobudovanie cykloinfraštrukúry Poloniny Trail |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GEONA, s. r. o. |
44318022 |
|
3 780,00 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
48220304 |
Telekomunikačné služby |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
263,88 € |
05.09.2022 |
|
|
17.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220743 |
plyn 9/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 238,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220742 |
plyn 9/2022-Prešov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
865,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220741 |
plyn 9/2022-N.Šebastová |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
182,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220740 |
plyn 9/2022-Lipany |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
314,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220739 |
plyn 9/2022-Chm.N.Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
150,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220754 |
záloh.platba-meteostanica Drienica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220753 |
záloh.platba-meteostanica Ruská Nová Ves |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
11,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220752 |
záloh.platba-meteostanica Lúčina |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220751 |
záloh.platba-meteostanica Široké |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
44220750 |
záloh.platba-meteostanica Hermanovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
05.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |