42220590 |
Motorová nafta - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 606,30 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220589 |
Motorová nafta - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
7 688,00 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220498 |
stavebná oceľ na opravu mostov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kovsmol, s.r.o |
36501921 |
|
436,80 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220591 |
Asfaltový betón Aco 11-II - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROVIA SK, a.s. |
31651518 |
|
623,54 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220497 |
Pneumatika 460/85 VT 527 AO |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
949,20 € |
27.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220846 |
servisná technická prehliadka PO 338HG |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 403,17 € |
27.09.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41220493 |
motorová nafta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
T a M trans spedition, s.r.o. |
34140425 |
|
16 524,82 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
46220556 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
348,00 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
46220557 |
Oprava stroja |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MB SERVIS, s.r.o. |
44020091 |
|
551,64 € |
26.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220493 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
204,10 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220494 |
ND na sypačovu nadstavbu |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
265,63 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220492 |
Pneumatika 445/65 R - VT 875 AB |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
888,00 € |
26.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220845 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
E.M.T. Slovakia, spol. s r.o. |
34152792 |
|
4 810,89 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220841 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
297,60 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220840 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
46,61 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220839 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
512,44 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220838 |
ND |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
20,44 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220496 |
Kávovar Delonghi Ecam 220,21 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NAY a.s. |
35739487 |
|
296,65 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220842 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
840,00 € |
26.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220585 |
Náterové látky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Chemolak a.s. |
31411851 |
|
2 434,92 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220584 |
OOPP- Pracovné a ochranné odevy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
2 968,98 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220587 |
Cestné smerové stĺpiky - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PLUTKO, s.r.o. |
36580040 |
|
22 808,40 € |
26.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220927 |
PZP vozidiel a mechanizmov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 605,94 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
46220558 |
Povinné zmluvné poistenie |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 031,57 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220586 |
PZP od 1.7.22 - 31.12.22 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
2 707,87 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220835 |
PZP 1.7.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
3 954,53 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220344 |
PZP od 1.7.-31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
722,39 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
41220492 |
PZP 1.7.2022 - 31.12.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 947,47 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220495 |
PZP od 01.07.2022 - 31.12 .2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ALLIANZ-Slov.poisťov |
151700 |
|
1 249,55 € |
26.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220837 |
rekonštr.mosta M4102 III/3177-005 cez potok Malá Svinka v obci Jarovnice |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
26 867,59 € |
26.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |