45220592 |
Ročný servis výdajného stojana PHM v SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
CHMS, s.r.o. |
36503185 |
|
516,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220972 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 641,70 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220971 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 707,07 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220579 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 918,32 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220578 |
Drva 4/8 SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
11 422,74 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220584 |
chem.posyp.mat.MgCl2 SL,SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EUROMAR spol. s r.o. |
36216054 |
|
27 360,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220587 |
Kredit PHM 15.9.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
987,37 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220586 |
Betón |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Milan Štupák - IVS |
10769676 |
|
918,00 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220589 |
Elektrická energia SL september 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
476,59 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220588 |
Elektrická energia SSV september 2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
249,37 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220590 |
Čistiace prostriedky SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Lamitec, spol. s.r.o. |
35710691 |
|
2 435,16 € |
30.09.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220976 |
Upratovacie služby v zmysle RD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
LUX FACILITY MANAGEMENT, s.r.o. |
36579769 |
|
1 719,23 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220977 |
Asfaltový betón ACo 11 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
454,81 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220973 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
4 576,32 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220970 |
Strážna služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
P.A.P. Service, spol. s r.o. |
36459089 |
|
5 883,84 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220603 |
Vodné, stočné - budova AB SL, 27.08.2022-28.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
597,18 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220602 |
Vodné, stočné - budova ZS SL, 27.08.2022-28.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
36,35 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220601 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Podolínec 1.7.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
214,69 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220600 |
Stočné - zrážková voda z ciest - Vyšné Ružbachy 1.7.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
897,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220599 |
Stočné - zrážková voda z ciest - SL 1.7.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Podtatranská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
1 754,29 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220969 |
Asistenčná a servisná služba |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
30.09.2022 |
|
|
20.10.2022 |
|
|
Faktúra |
46220582 |
Snehová radlica segmentová RSS-29 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
15 300,00 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220581 |
Prevod pozemkov - rek.križovatky I/68 a III/3154 Pusté Pole |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Obec Pusté Pole |
00330141 |
|
2,00 € |
30.09.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220964 |
PD k modernizáciií ciest |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ISPO spol.s.r.o., inžinierske stavby |
17085501 |
|
29 907,58 € |
30.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220965 |
PD rekonštrukcia mosta |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
DOPRAVOPROJEKT, a.s. |
31322000 |
|
21 804,00 € |
30.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
47220516 |
Snehová radlica segmentová RSS-29 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOBIT-SK, s.r.o. |
31641440 |
|
15 300,00 € |
30.09.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220967 |
Žacie hlavy |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ŠTÝL - IVANOV s.r.o. |
36498548 |
|
73,99 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220956 |
Náhradné diely |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SKUBA SLOVAKIA s. r. o. |
46263594 |
|
1 860,00 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220960 |
Uhlové brúsky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
141,77 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
43220959 |
Spojovací materiál |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Železiarstvo Poprad, s.r.o. |
47058820 |
|
48,20 € |
30.09.2022 |
|
|
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |