42220625 |
TK - HE 454 AR,HE 436 AR,HE 505 CF,HE 455 AR ,opak.TK HE 622 YB,HE 956 AD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
258,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220624 |
EK - HE 455 AR,HE 505 CF,HE 453 AR,HE 436 AR |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Kontrol - Test, spol. s r.o |
36455644 |
|
166,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220623 |
Asistenčná a serv. služba - kolesové rýpadlo s otočnou nadstavbou |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ascendum Stavebné stroje Slovensko s.r.o. |
31357083 |
|
3 132,00 € |
05.10.2022 |
|
|
30.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220353 |
softwérová služba-monitoring vozidiel nad 3,5t za 9/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GX Solutions a.s. |
45232270 |
|
2 053,44 € |
05.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
44220893 |
nájomné-oceľ.fľaše |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
263,16 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220892 |
servisná prehliadka PO 841HN |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
578,29 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220891 |
servis.prehliadka PO 981HH |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PGT, s.r.o. |
36483516 |
|
549,17 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220889 |
internet |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
31,90 € |
04.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220617 |
Kredit PHM od 19.9.-30.9.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Marián Buraľ s.r.o. |
44892411 |
|
254,13 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
44220890 |
pneumatiky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
NICHOLTRACKT, s.r.o. |
31583466 |
|
940,80 € |
04.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
4122O011 |
daň z nehnuteľnosti na rok 2022, 3. splátka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Mesto Giraltovce |
00321982 |
|
185,98 € |
04.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220618 |
Realizácia zemných prác na oblasti SÚC PSK, Humenné |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PKC GLOBAL s. r. o. |
47637684 |
|
93 243,42 € |
04.10.2022 |
|
|
18.10.2022 |
|
|
Faktúra |
45220575 |
Zemný plyn SSV - záloha 10/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
890,00 € |
04.10.2022 |
|
|
19.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220349 |
Dendrologický prieskum - Poloniny Trail "1.etapa,úsek Stakčín" |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
KOLNÍK VELES s.r.o. |
54107016 |
|
3 200,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220350 |
Sevisná prehliadka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ACK Auto s.r.o. |
36479195 |
|
269,47 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
48220348 |
Nájom nebytových priestorov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MM stav s.r.o. |
36482315 |
|
1 050,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220604 |
Vodné a stočné od 29.06.22 - 22.09.22 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 879,82 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220602 |
Betón C35/45 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
ZAPA beton SK s.r.o. |
35814497 |
|
577,92 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220601 |
Zemný plyn 10/2022 - ST |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
796,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220600 |
Zemný plyn 10/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
77,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220599 |
Zemný plyn 10/2022 - ML |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
858,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220598 |
Zemný plyn 10/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
3,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220597 |
Zemný plyn 10/2022 - HE |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
2 518,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220616 |
El.energia 10/22- meteost. Vyšný Hrušov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
7,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220615 |
El.energia 10/22 - meteost. Nižná Sitnica |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220614 |
El.energia 10/22- meteost.Ubľa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220613 |
El.energia 10/22 - meteost.Radvaň nad Laborcom |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220612 |
El.energia 10/22- meteost.Palota |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
10,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220611 |
El.energia 10/22 - meteost.Ulič |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
9,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |
42220610 |
El.energia 10/22 - meteost.Hudcovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Energie2,a.s. |
46113177 |
|
8,00 € |
03.10.2022 |
|
|
15.10.2022 |
|
|
Faktúra |