46220718 |
Technické plyny nájom 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Linde Gas s.r.o. |
31373861 |
|
146,50 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221126 |
OOPP |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
WINTEX s.r.o. Vranov nad Topľou |
31700438 |
|
1 890,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220721 |
TK na SL507YD |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
65,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220720 |
TE a EK na SL642AA |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
PIENSTAV - STK, s.r.o. |
36458368 |
|
149,99 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220649 |
Stražná služba 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
GARDEX s.r.o. |
45983194 |
|
6 480,00 € |
30.11.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220647 |
Pozemky III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Ing. Mikuláš Majerčin |
00000000 |
|
14 050,29 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220645 |
pozemky pod III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Veronika Fedorová r. Majerčinová |
00000000 |
|
14 050,29 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220646 |
pozemky III/3617 Vranov nad Topľou severozápadný obchvat s napojením na cestu I/18 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Valeria Balarová r. Majerčinová |
00000000 |
|
14 050,29 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221186 |
Modernizácia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
211 492,64 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
43221185 |
Modernizácia vozovky |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
STRABAG s.r.o. |
17317282 |
|
213 201,86 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
41220673 |
rekonštrukcia cesty |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
51 187,66 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220648 |
Modernizácia cesty II/554 Nižný Hrabovec - Kučin |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
MOUREZ, s.r.o. Vranov n.T. |
36486485 |
|
214 334,16 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220746 |
Rekonštr.oporných múrov a premostení na ceste III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
42 011,62 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220723 |
Rekonšrukcia mosta č. 3108-005 Jezersko |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
13 257,95 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221137 |
kolesové rýpadlo nakladač JCB Construction |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
TERRASTROJ, spol. s r.o. |
00643581 |
|
118 680,00 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220726 |
Rekonštrukcia mosta M6144 (III/006) cez potok Kremeň v obci Osturňa |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
9 666,22 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220724 |
Odstránenie havarij.stavu na cestách III/3129 a III/3121 Jarabina a Kremná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Swietelsky-Slovakia spol. s .r.o. |
00896225 |
|
2 890,98 € |
30.11.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
46220721 |
Odstránenie HS na cestách III. tried v rámci PSK, I. etapa - III/3577 Soľník, III/3539 Vyšná Pisaná |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
4 949,95 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220741 |
Modernizácia cesty III/3110 Malá Franková |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
5 384,38 € |
30.11.2022 |
|
|
27.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220764 |
upratovacie práce SSV 11/2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SOLUTION s.r.o. |
50926799 |
|
720,00 € |
30.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220760 |
Servisná prehliadka SL Z 118 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
AGROTRADE GROUP, spol. s r.o. |
31668861 |
|
1 583,83 € |
30.11.2022 |
|
|
31.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221121 |
Rekonštrukcia mosta M4597 cez potok Ľubotinka v obci Vislanka |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
39 845,89 € |
29.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221120 |
Odstránenie bodovej závady na ceste III/3174 v obci Šarišské Sokolovce |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o. |
45719195 |
|
142 495,14 € |
29.11.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220694 |
Kredit PHM 1.11-15.11.2022 |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Slovnaft, a.s. |
31322832 |
|
206,97 € |
29.11.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
44221122 |
odstránenie havarij.a nevyh.stavov III/3462 Ľubovec-Suchá Dolina, III/3216 okr.hr.LE-SB-N.Slavkov |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Metrostav DS a.s. |
46120602 |
|
2 386,75 € |
29.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220705 |
Drva 4/8 SL |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
VSK MINERAL s.r.o. |
36706311 |
|
10 231,62 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220703 |
Stavebný materiál SSV |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
EKOSPOL RECYCLING, s.r.o. |
43984649 |
|
21,40 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
45220702 |
Špeciálne kvapaliny |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Filson Slovakia s.r.o. |
48157716 |
|
2 491,22 € |
29.11.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220626 |
Záručná servisná prehliadka VT 159 DC |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
Motor-Car Prešov, s.r.o. |
36458236 |
|
1 129,99 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
47220627 |
S unášač |
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja |
37936859 |
SVK Tech Capital s.r.o. |
36463825 |
|
27,94 € |
29.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |